| |
|
|
| |
|
|
Комисс.торговля
19.05.2010 11:09:13
|
 |
 |
Подскажите, мы комиссионеры, работаем по оплате. Правильно ли я провожу комиссионное вознаграждение: 1) выставляю акт на комиссионное вознаграждение: Д. ОС 2) оплатил Комитент комисс. Вознагр.: Д.51-К.62 3) учтена выручка: Д.62-К.90.1 Или мне надо проводить через 76 счет? Я так понимаю, что через 76 счет надо проводить, если фирма работает по отгрузке. Читаю, а в разных источниках по-разному.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.05.2010 15:52:00
|
 |
 |
fg
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.05.2010 14:52:34
|
 |
 |
Милнькие, ну помогите разобраться, на какой все-таки счет комисс. возн., если работаем по оплате?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.05.2010 12:32:50
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.05.2010 12:23:18
|
 |
 |
h t t p: //buhgalter. b y/magazine-articles/show/101/ там в конце мой случай.
Беларусь
|
 |
 |
М
19.05.2010 12:15:36
|
 |
 |
для начала почитайте Инструкцию по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.05.2010 12:09:03
|
 |
 |
ап ап
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.05.2010 12:02:52
|
 |
 |
М 19.05.2010 11:43:44 Задолженность покупателя за товар сч.62, Расчеты с комиссионеров в т.ч и по вознаграждения-сч.76 Т.Е.с точностью донаоборот с тем,что есть у вас. ________________ А где это почитать, у меня есть два примера, в которых два разных ответа: первый аудитора, который показывает проводки через 62сч, а второй экономиста, который проводит счерез сч76.
Беларусь
|
 |
 |
М
19.05.2010 12:01:31
|
 |
 |
я комитент -мне удобно проводить в 1С через 60 сч . Дт44 Кт60 -услуги комиссионера,ДТ60 Кт62 зачет за отгруж.товар.У меня по договору комиссионер не доплачивает за товар на сумму ком.вознаграждения.когда провожу в 1С док.реализ отгруж.товаров,вот там есть и взаимозачет.Что неправильно? ---------- Это хорошо,когда удобно.Только ещё есть в бухгалтерии такое понятие,как методология учета.
Автор!Д-т51-К-т90-сумма комиссии)))И удобно и все счастливы!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.05.2010 11:52:09
|
 |
 |
я комитент -мне удобно проводить в 1С через 60 сч . Дт44 Кт60 -услуги комиссионера,ДТ60 Кт62 зачет за отгруж.товар.У меня по договору комиссионер не доплачивает за товар на сумму ком.вознаграждения.когда провожу в 1С док.реализ отгруж.товаров,вот там есть и взаимозачет.Что неправильно?
Беларусь
|
 |
 |
М
19.05.2010 11:43:44
|
 |
 |
Задолженность покупателя за товар сч.62, Расчеты с комиссионеров в т.ч и по вознаграждения-сч.76 Т.Е.с точностью донаоборот с тем,что есть у вас.
Беларусь
|
 |
 |
Света
19.05.2010 11:37:55
|
 |
 |
это когда мы комитент если мы комиссионер - 51 62 - суммы от покупателя 62 51 - комитенту 62 90 - выручка
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.05.2010 11:37:49
|
 |
 |
Д.004 поступил товар на комиссию К.004 отгружен товар Д.62 К.76 отражена задолженность покупателя Д.51 К.62 поступила оплата за товар Д.76 К.51 перечислены деньги комитенту Д.51 К.62 поступило комисс. Возн. Д.62 К.90 отражена выручка Д.90 К. 68 НДС Д.90 К.99 прибыль Я правильно делаю или нет?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.05.2010 11:29:24
|
 |
 |
Да, я тоже использую 76 счет при отражении задолженности покупателя за товар. а меня интересуют проводки именно по КОМИСС. вознаграждению. Правильно ли я делаю, что провожу через сч 62. У меня есть два ответа на вопрос, первый аудитора, который показывает проводки через 62сч, а второй некого экономиста, который проводит счерез сч76. И в то и в том случае фирма работает по оплате. А что у вас за проводки 20 76 ? 18 76 ?
Беларусь
|
 |
 |
Света
19.05.2010 11:20:38
|
 |
 |
я использую 76: 62 90 51 62 76 62 20 76 18 76
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.05.2010 11:19:29
|
 |
 |
никто не работает по договорам комиссии?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.05.2010 11:13:54
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|