| |
|
|
| |
|
|
СовсемНеГрусАн
26.05.2010 9:53:26
|
 |
 |
Не могу понять, читая журнал тГБ №21 на стр.79 про счет 97. Например, регится фирма в сентябре 2009г.Производятся расходы: нотариус, госпошлина, комиссия, расходы по сертификации. В 2010г. выручки еще нет. Я все эти расходы в 2009г.отношу на сч.97.Сдаю годовой баланс.В учетке пишу что все эти расходы списываются когда начнется «движение», но не более чем за 2 года. По нормам п.19 Инструкции о порядке внесение исправлений в бух.учет в случае обнаружения ошибок...« в 2010г. ЭТИ расходы я должна отнести на сч.92. Помогите разобраться.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
CarTonka
26.05.2010 13:20:36
|
 |
 |
Да не злая я...Всё так и бывает-нет денег-есть задолженность.Ложите на картотеку по сроку.Но начислять нужно в любом случае.Появятся деньги-заплатите.
Беларусь
|
 |
 |
тоже новенькие
26.05.2010 13:15:17
|
 |
 |
Ну дык платите или не платите...Мы ж говорим про затраты.А это значит начислить надо.Какое отношение к выплате з/п и ФСЗН?Мы ж ведем разговор не о финансовом состоянии ,а о правильности бухучета. _______________________ чего такие злые? неужто тяжело отвечать корректнее? тема - то близкая. Расходы учитываются, а платить нет средств,а фонд требует. месяц в месяц.
Беларусь
|
 |
 |
CarTonka
26.05.2010 12:48:19
|
 |
 |
Ну дык платите или не платите...Мы ж говорим про затраты.А это значит начислить надо.Какое отношение к выплате з/п и ФСЗН?Мы ж ведем разговор не о финансовом состоянии ,а о правильности бухучета.
Беларусь
|
 |
 |
тоже новенькие
26.05.2010 12:42:15
|
 |
 |
А что вы делаете с начисленной зарплатой? В частности с ФСЗН, ведь они не ждут - плати, а денег еще нет.
Беларусь
|
 |
 |
CarTonka
26.05.2010 11:22:07
|
 |
 |
На сч.20 равными долями.Согласна с Юха,что можно сделать приказ и определить сроки списания.Зачем исправлять ошибки,которых нет?
Беларусь
|
 |
 |
СовсемНеГрусАн
26.05.2010 11:10:58
|
 |
 |
Так как все таки будет правильно:Затраты 2009г., учтенные на сч.97 до открытия производства, 2010(когда открылось производство) списывать на сч.20 . Или на счет 92 как исправление ошибок по Инструкции №83 «О порядке внесения исправлений...»?
Беларусь
|
 |
 |
Юха
26.05.2010 11:06:50
|
 |
 |
Вообще все такие «непонятные» расходы, я имею ввиду как расходы по рег. организации я отношу на 97 , когда деятельность пойдет, пишу приказ на списание равными долями на год(полгода). «Учетная» у меня «стандартная»,и все отразить невозможно, поэтому пишу приказом. Это как решение проблемы. К таким «непонятным» расходам я отношу к примеру командировки руководства в дальнее зарубежье , «подписание долгосрочного договора на поставку товара, место подписания Кипр, Греция и т.д.» на 97 и равными долями за 6 мес. с момента поставки товара.
Беларусь
|
 |
 |
CarTonka
26.05.2010 10:41:12
|
 |
 |
Как в учетке прописано,так и делайте.Никакой ошибки тут нет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.05.2010 10:23:07
|
 |
 |
А в чем Вы ОШИБКУ увидели, что на 92-ой счет потянуло?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|