| |
|
|
| |
|
|
Дима
01.06.2010 13:54:48
|
 |
 |
Можно ли списать в 2010 году суммы по бухгалтерским счетам(15 счет,18), числящиеся с 2008 года на счет 92/2 не учитываемый? Надо ли начислять по таким суммам НДС? Суммы не маленькие. Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
04.06.2010 12:35:04
|
 |
 |
у меня была только бух. спарвка. аудиторов и налоговую это устроило полностью. про приказы и решение учредителя ничего не спрашивали.
Беларусь
|
 |
 |
Димон
04.06.2010 8:24:14
|
 |
 |
Спасибо. Из документов при списании с данных счетов, что должно быть: бухгалтерская справка-расчет, приказ или решение учредителей о списании надо иль нет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.06.2010 14:11:01
|
 |
 |
списывайте на 92 счет и с 15, 16 и с 18 счетов. На сумму, списанную с счетов 15 и 16, надо насчитать НДС, т. к. это является прочим выбытием материлов! у меня былпа аналогичная ситуация. аудиторы проверяли, все в порядке.
Беларусь
|
 |
 |
Димон
03.06.2010 13:50:24
|
 |
 |
Эти суммы введены в 1С в 2008 году, а я так понимаю, что они возникли ещё ранее. Установить, что за суммы нет возможности.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
03.06.2010 9:09:48
|
 |
 |
Надо разобраться, что висит на 15. Если материалы эти не поступили- просто отсторнировать.А НДС к вычету на кой списывать на убытки да еще и НДС на НДС начислять?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.06.2010 9:01:14
|
 |
 |
А по 18 счету почему висят, к зачету НДС не брали?
Беларусь
|
 |
 |
Димон
02.06.2010 22:05:04
|
 |
 |
На субсчетах висят суммы с 2008 года 18/1,18/3,18/4. А может списывать эти суммы за счет 84 счета или всё-таки 92/2? Надо ли при списании начислить ндс?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.06.2010 15:09:43
|
 |
 |
а 18 что висит?
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
02.06.2010 15:08:27
|
 |
 |
Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
В соответствии с требованиями Инструкции N 89 счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» может иметь дебетовое сальдо только при наличии материалов в пути. Во всех остальных случаях расходы, учтенные на данном счете, должны быть списаны на счета материальных ценностей. С учетом того факта, что между датой принятия решения о ликвидации и датой составления промежуточного ликвидационного баланса проходит не менее двух месяцев, на дату составления промежуточного ликвидационного баланса данный счет сальдо иметь не должен. В том случае, если по каким-то причинам на данном счете все-таки будет отражено сальдо (незнание бухгалтером требований законодательства, сбой в программном обеспечении и т.п.), перед составлением ликвидационного баланса следует установить причину его образования и списать его в зависимости от причины его наличия. Например, в случае недосписания расходов и оприходования материалов в дебет счета 10 «Материалы», в случае учета на данном счете расходов, учитываемых в соответствии с законодательством на иных счетах, необходимо сторнировать расходы, учитываемые на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», и отнести их на счета, на которых они должны учитываться в соответствии с законодательством, при неустановлении причины образования сальдо - на счет 92 «Внереализационные доходы и расходы» и т.п.
Беларусь
|
 |
 |
Димон
02.06.2010 14:54:40
|
 |
 |
Числяться на счете 15 и 18, а списать на счет 92
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.06.2010 14:43:33
|
 |
 |
Счета 90,91,92 по окончании отчетного периода закрываются. Как у вас могут висеть остатки с 08 г.?
Беларусь
|
 |
 |
Димон
02.06.2010 13:37:50
|
 |
 |
Оп.
Беларусь
|
 |
 |
Дима
01.06.2010 17:24:13
|
 |
 |
Народ,выручайте.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|