мы передаём во временное пользование торговое оборудование магазинам, которое изготовили сами. налоговая база для НДС - с/ст продукции, сверху начисляем НДС. Потом магазин нам вернул это оборудование. Дальше мы передаем его другому магазину в безвозмездное временное пользование. ВОПРОС= ОПЯТЬ НУЖНО НАЧИСЛЯТЬ и УПЛАЧИВАТЬ НДС с этого оборудования????
Сами изготовили, оставили на учет, начислили НДС. Передаете во временное пользование (то бишь в аренду безвозмездно, как я понимаю) по ТТН. Вам Возвращают. Опять передаете уже другим. Никакого НДС, просто оборудованине, переданное в аренду, его за балансом при передаче вести нужно. А ТН выписываете с Ндс, ТИПА ЧТО ВДРуг не вернут, так согласно ТН будут вам денег должны.