| |
|
|
| |
|
|
Elena
28.06.2010 20:39:50
|
 |
 |
Реализация по «оплате». Может кто-то мне объяснит как мне списать затраты по 20сч. «Сумма затрат, относящихся к остаткам товаров на конец отчетного месяца, определяется исходя из стоимости товаров, оставшихся на конец месяца нереализованными, и средней доли затрат за отчетный месяц. Средняя доля затрат за отчетный месяц определяется как отношение суммы затрат, сложившихся за отчетный месяц с учетом переходящих остатков на начало этого месяца, к сумме стоимости товаров, реализованных в течение месяца, и стоимости товаров, оставшихся на конец месяца нереализованными. Если согласно учетной политике организации выручка от реализации товаров отражается (признается полученной) по оплате отгруженных товаров, при распределении затрат остатки товаров определяются с учетом товаров отгруженных, но не оплаченных.» ст 130 НК У меня услуги. И с января по апрель, предыдущий бухгалтер списывал 20 счет полностью в 90. Хотя в учетной политике метод признания выручки по оплате…. Я сама не знаю как вырулить на реальную картину убытка или прибыли. Помогите. На примере я себе представляю так. Суть в том что затраты не разделены по договорам. Только поступившие деньги. И выручка. Собралось, к примеру, по д.90 кт 20 – 2 000 000руб. Все акты выполненных работ на дт 62 кт 90 - 4 000 000руб оплата поступила Дт 51 Кт- 62- 1 500 000. Из этого следует 4 000 000 – 100% 1 500 000 –х Х=37,5% Берем 2 000 000 * 37,5% = 750000 Значит реально под 1 500 000 руб по дт 62 кт 90 В дт. 90 кт 20 - 750000, а остальные в дт.45 кт 20 – 1 250 000? Верно, ли я мыслю или все иначе? Или вообще не берется отдельный Заказчик. Берутся все предоплаты. Вся сумма выполнения и рассчитывается все по всем. Не знаюююууу. Если есть мысли, помогите.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Профком
29.06.2010 14:00:47
|
 |
 |
Как Вам вырулить - может не так много неоплаченных актов оказ.услуг, так мое мнение: прикиньте что на 20сч.,45сч. и закрывайте старые дела по-старому, а свои (я понимаю с июня Вы будете формировать акты на услуги)будете делать по-своему.Проверьте все хвосты и тихо,спокойно посидевши можно вырулить, расчеты Ваши считаю логичными, до перестройки на Ваш лад вполне нормальные.
Беларусь
|
 |
 |
Elena
29.06.2010 12:36:44
|
 |
 |
Про товары написано в нормативке (оказанные услуги, выполненные работs)
Беларусь
|
 |
 |
Elena
29.06.2010 12:35:22
|
 |
 |
Строительно- монтажные работы с субподрядом. И считать пропорционально ко всей сумме акта или только к моему выполнению ( заказчика)?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.06.2010 11:56:01
|
 |
 |
ПРО ТОВАРЫ -эТО 44 счет
Беларусь
|
 |
 |
Li
29.06.2010 10:17:00
|
 |
 |
У Вас написано про товары. поэтому можете с услугами поступить. как с новым видом деятельности.У меня по оплате. Из Учетной:По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются суммы фактической себестоимости оказанных работ, услуг, которые списываются в кредит счета 45 «Товары отгруженные» пропорционально стоимости оказанных работ, услуг. 4.13. Учет незавершенного производства. Затраты по незавершенному производству учитываются на счете 20 «Основное производство» по прямым материальным затратам.
Беларусь
|
 |
 |
Профком
29.06.2010 10:16:44
|
 |
 |
Согласна с «Анонимно» в 9.08. кроме предоплат.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.06.2010 10:15:18
|
 |
 |
«Анонимно» 29.06.2010 9:51:55 И почему это предоплату вы предлагаете закрывать на 90? На 62 предоплата висеть должна до исполнения услуги. ===================== А с 62 она у Вас куда пойдет? Читайте внимательно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.06.2010 10:13:06
|
 |
 |
Вы бы хоть написали какой у вас вид деятельности, а так ничего не понятно!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.06.2010 9:51:55
|
 |
 |
И почему это предоплату вы предлагаете закрывать на 90? На 62 предоплата висеть должна до исполнения услуги.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.06.2010 9:08:44
|
 |
 |
20 счет если нет раздельного учета по актам то распределяете согласно учетке на 45( например пропорционально по суммам актов)Если есть незавершенка то она остается на 20 счете. При поступлении выручки по акту с 45 списываете на 90 если полностью оплатили если частично то пропорционально оплаченной сумме. По предоплатам конечно правильней с 20 на 90 сразу списывать без 45 но для меня через 45 удобней бо видно в аналиике лучше.
Беларусь
|
 |
 |
jop
29.06.2010 8:40:01
|
 |
 |
помойму распределение относится только к товарам, т.е. 44счету, а 20 всегда полностью закрывался...
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|