Подскажите, пожалуйста организация зарегистрирована 24.06.2010г. , 25.06. приобрели печать в накладной сумма ндс 15400, больше деятельность не велась, нужно ли включать в декларацию по НДС за 2 квартал эту сумму Спасибо.
Зачтете когда будет НАЧИСЛЕНИЕ НДС-отвечаю на вашем языке.
Беларусь
"Анонимно"10.07.2010 10:56:32
поскольку вопрос про декларацию по НДС, то значит в соотв. с применяемой системой налогообложения вы являетесь плательщиками НДС (а не УСН без НДС, к примеру), тогда с входным НДС по приобретению ТМЦ, можно поступить на выбор: 1) имеете право отнести входной НДС на увеличение стоимости приобретенной вещи, т.е. вовсе не брать входной НДС, вылеленный поставщиком, к вычету, вот и нет вопроса по заполнению декларации по НДС из-за одной-единственной мелкой хоз.операции в июне (и в этом отчетном квартале, если квартальная отчетность по НДС). 2) если же входной НДС по приобретению учитывать, повесить на 18 счет, то к вычету входной НДС включается в пределах выходного НДС, т.е. в пределах НДС, начисленного по реализации (если нет особенностей со ставками НДС по реализации), а у вас нет пока вообще никакой реализации, нули... имъхо - тогда в разделе «справочно» только отражается, что НДС по приобретению на 18 счете есть, но пока не принят к вычету.