| |
|
|
| |
|
|
Поделитесь мыслями и опытом
16.07.2010 13:37:32
|
 |
 |
Мы Кредиторы подали на должника в суд. Наши интересы по взысканию долга представляет юридическая компания. По договору Мы обязаны последней вознаграждение кот составляет 50% полученных пени и % за польз ден сред-ми от должника. Сумма пени и % составляет- 200 млн. рублей, в том числе пеня- 110 млн., %- 90 млн. Госпошлину возмещает должник. Суммы от должника поступают неравномерно в течении 6 месяцев. В платежках не указано что конкретно погашается- осн. долг, пеня, %, госпошлина. Вопрос. 1. Очередность отражения полученных сумм в бух учете. 2. Вознаграждение 100 млн. рублей относится на счет ...? 3. Какая сумма штрафных санкций будет облагаться НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
16.07.2010 17:26:38
|
 |
 |
То что основной долг я понимаю. Меня интересует потом а) госпошлина, пеня, % Б) пеня, %, госпошлина
От этого зависит размер налогооблагаемой прибыли в каждом месяце.
Так дело в том что Юр компания работает без НДС. Взять к зачету нечего. Вот и думаю. Облагать НДС-ом всю сумму - 200 млн. или то что причитается нам 100 млн.?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.07.2010 14:10:14
|
 |
 |
да у меня вопрос, А какой откат вы получите при таких стомостях услуги?
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
16.07.2010 14:06:59
|
 |
 |
в первую очередь погашается основной долг, затем санции и проценты ит.д. учет вознаграждения я думаю в сч. Д92.,а на к92- поступившие санкции. Из поступивших санкций( пеня плюс % за польз ) не забудьте начислить (выделить) НДС по ставке. по которой был основной договор/поставка. А НДС по вознаграждению возьмете в зачет
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|