...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Vissa 19.07.2010 1:49:31
Помогите разобраться, пожалуйста.
Условие: У нас услуги нерезиденту,поэтому отсутствует объект обложения НДС. Реализовали часть малоценки и, соответственно, появился НДС по реализации. В то же время имеется «входной» НДС по ОС, приобретенным в 2009г. (он больше, чем НДС по реализации)
Вопрос: как поступаем с НДС? Отражаем в стр.15в декларации входной НДС по ОС в сумме, не превышающей НДС по реализации, и получаем Нуль к уплате?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 20.07.2010 10:58:36
ап
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2010 1:10:13
подниму
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru