...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Галина 22.07.2010 14:47:17
Бухгалтера-строители (те, кто работает в строительных организациях в качестве подрядчиков) помогите разобраться с моим вопросом, пожалуйста...(внутри)
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Профком 23.07.2010 11:12:38
Галина, БТР очень правильно ответил. Не трогайте 90 сч. разберитесь сначала с первичкой и распределением своих затрат по своим «карманам».
Беларусь
"Анонимно" 23.07.2010 10:45:33
ап
Беларусь
БТР 22.07.2010 17:47:29
РАСПРЕДЕЛЯТЬ НАДО ВЕСЬ 25 и 26 счет. НИЧЕГО без распределения списывать НЕЛЬЗЯ в Д90-го счета.
Беларусь
Галина 22.07.2010 16:48:27
Профком, конечно спасибо за ответы, но счета 20, 25, 26 и тем более 90 я знаю (и уже давно).
А машина хоть и считает сама, но я ее или перепроверяю (ручками-ручками), или вношу вручную (база давно не обновлялась, да и я привыкла).

То что «мои» рукавицы это 25 счет я знаю, но его же тоже нужно/можно распределить на 20 (45) счет по объектам, или списывать сразу в Д90 счета - вот в чем был вопрос?
Беларусь
Профком 22.07.2010 16:25:49
Галина, если Вы применяете 45сч., забудьте о 90. Машина сама сделает реализацию и отнесет 45 на 90. Ваши рукавицы- это 26сч.или 25(если не конкретный объект), а потом 20. Вызубрите счета:25,26,20,45(если «по оплате»),90 так, что бы от от зубов отскакивало...
Беларусь
Галина 22.07.2010 16:19:49
БТР, спасибо огромное за разъяснения по распределению общих затрат. И Всем также за ответы.

А можно еще вопросик: материалы как перчатки, рукавицы, кисти, ведра и т.п. будут учитыватся также в этих прочих затратах, которые нужно распределить, или их можно/нужно списывать сразу с 20 в Д90 счета?
Беларусь
БТР 22.07.2010 15:43:06
Списано материала на объект№1 -100тыс, на объект№2 -200тыс. Отнесено ОБЩИХ затрат -эл. энергия 100 тыс, услуги машин и механизмов -200 тыс, затрата мастеров, электриков по окладам 300 тыс и т.п. всего 900 тыс. Делим пропорционально по объектам на объект№1 -300тысяч, на объект№2 -600 тысяч. Подписали процентовки по объекту№2 и списали с 20-го в Д90 счета -800 тысяч, а 400 тысяч по объекту№2 остались на 20м счете как незавершенка.
Беларусь
Галина 22.07.2010 15:42:54
Сначала выдумают учетную политику бредовую, 26 -пропорционально выручке, 25 пропорционально прямым затратам и т.п. -потом спрашивают 10 раз...
============================================
26 счет ведем, потому что у нас еще и торговля, поэтому общехозяйственные расходы распределяем согласно полученной выручке от торговли и от строительства...
Беларусь
Галина 22.07.2010 15:41:24
Марина, зарплата рабочих у нас повременная, и учитывается в общем, т.к. сегодня одни рабочие (напр, штукатуры) на 1 объекте, а другие (напр.маляры) на 2 объекте, а завтра они уже могут поменяться (как руководство решит). Вот поэтому учитываем зарплату в общем на 20 счете, а сейчас ее нужно или распределить на закрывшийся объект и продолжающийся, или все отнести на закрывшийся.
Беларусь
"Анонимно" 22.07.2010 15:38:13
Сначала выдумают учетную политику бредовую, 26 -пропорционально выручке, 25 пропорционально прямым затратам и т.п. -потом спрашивают 10 раз...
Беларусь
Галина 22.07.2010 15:37:24
БТР, спасибо, читала Ваш ответ, но не могу разобратся, как «распределяем 25 счет в Д20 пропорционально сумме прямых затрат»?
Подскажите, глупой, если можно на примере.
Беларусь
Аля 22.07.2010 15:36:27
нее могу понять сути спора. Если один объект уже закрыт, какие затраты у вас одновременно относятся к двум объектам? Если остался 1 объект, значит и все затраты на него относите!
Беларусь
Марина 22.07.2010 15:33:51
во-первых зарплата долна быть учтена пообъектно, это не тяжело (надают по шапке). во-вторых, я всегда стараюсь если объект по документам закрывается вперед, закрыть наперед и затраты (зарплата, материалы). транспортные тоже можно относить на 25. так меньше вопросов с распределением.
Беларусь
Галина 22.07.2010 15:33:24
«Профкому»
у нас тоже нет долгосрочных, около 2 месяцев длятся работы, и если бы это был один объект (один заказчик), то в распределении нет проблем, все оставляю на 20 или 45 до момента подписания акта, а здесь два объекта, и они начались почто одновременно, один закончился, а второй продоложается...
Вот и возник вопрос, как распределить затраты, которые относятся к двум объектам?
Беларусь
БТР 22.07.2010 15:32:11
Галина, я же вам в ТОМ топике написала, что на 20 счете учитываются только ПРЯМЫЕ затраты по ОБЪЕКТАМ -обычно это зарплата рабочих сдельная и материалы.Ну, хотите относите материалы с транспортом. ОСТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ВСЕ В КУЧЕ относим на 25 счет -и услуги механизмов и проч. и проч. В конце месяца распределяем 25 счет в Д20 пропорционально сумме прямых затрат. Потом на 20 счете остается в остатке НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО по неподписанным процентовкам, а подписанный объект ЦЕЛИКОМ независимо сколько запроцентовали списывается в Д90 счета. Что непонятно?
Беларусь
Галина 22.07.2010 15:18:10
1 объект сдан по документам.
2 объект не сдан, т.к. работы еще ведутся.
Как распределить зарплату рабочих и прочие затраты, кот.относятся к строительным услугам?
В учетной сказано «учет незавершенного производства вести по прямым статьям расходов».
У нас материалы и транспортные учитываются непосредственно по объектам (они и висят до подписания акта), а зарплата рабочих и другие затраты учитываются в общем на 20 счете. И вот спрашивается как их распределить?
Из ответа Марины следует, что материалы и транспортные висят, а зпл и прочие необходимо списать в Д90 счета?
А как тогда быть с инновационным? с/с то по 1 объекту получается меньше?
Беларусь
Профком 22.07.2010 15:08:09
Галина, мы подрядчики по строительным услугам и так как желающих мало Вам ответить, то напишу свое(в Вашем разбираться-жарко!). До нач. СМР у меня договор и смета, в них есть сроки строительства и сумма объекта. Я формирую акт на оказание услуг (сумму и дату потом поменять элементарно), все затраты за время стр.я распределяю,оставляю незавершенку на сч.20 по незаконченным. У меня нет долгосрочных объектов (максимум 2 месяца).В Екселе у меня есть таблица, где я ежемесячно распределяю 25+26 сч.(в учетке прописано) и потом переношу на 20.За каждый м-ц перенося с 20 на 45 сч. по закрытым объектам висит своя с/ст и ждет оплаты (Учетка «по оплате»). Исходя из вышеизложенного у меня нет проблем, что делать с затратами, т.к. я делю их пообъектно ежемесячно.
Беларусь
"Анонимно" 22.07.2010 15:04:03
второй объект по документам сдан а на самом деле стройка еще идет. Или я не так поняла?
Беларусь
Марина 22.07.2010 15:00:42
если услуги выполнены но не сданы(не подписан акт) то затраты остаются на 20 счете как незавершенное производство. (Раз не было выручки по второму объекту знаит не подписан акт). А вот в учетной политике должно быть прописано. как учитывается незаверпшенное производство либо по прямым затратам (тогда на 20 счете оставляете только непосредственные затраты, относящиеся к незакнченному объекту) либо по фактической стоимости (тогда 25 и 26 нужно сначала распределить на 20 а потом 20 на 90 в части сданных работ.
Беларусь
"Анонимно" 22.07.2010 14:48:54
Где вопрос то?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-21

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru