Попали под авансовые платежи по НДС.Момент реализации по предприятию определяется «по оплате». Для определения авансового платежа в качестве базы я должна брать фактические обороты по реализации + увеличение налоговой базы (я так понимаю 60 дней) за соответсвующий отчетный период (с 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25). Вопрос: берется ли в фактический оборот сумма по которой уже был упллачен НДС (60 дней наступило в прошлом периоде). За ранее спасибо.