| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
19.08.2010 15:52:10
|
 |
 |
Случился стопор. Пришел товар по договору комиссии. Мы будем реализовывать его оптом и через розницу. Приход делаю на 004сч. Что делать дальше? Как брать НДС к вычету? как реализовать через розницу? Как отразить 10% скидки (в карточке товара или где?) Помогите кто работал по дог.комиссии.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.08.2010 16:52:23
|
 |
 |
Реализация покупателям Дт50 Кт 90 =========================== Не точно маразм))) С какого будуна у вас это в выручку попадает? Выручка у вас КОМИССИОННОЕ вознаграждение
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.08.2010 16:47:39
|
 |
 |
Вот приход формируется как надо (в карточке выбираю товар на комиссии) и все падает на 004сч. А дальше моразм так точно. Наверное надо звать программиста. Отчета конечно же нет и проводки хоть стреляйся не делаются. В розницу вообще не перемещается товар(пишет что нет в остатках)
Беларусь
|
 |
 |
Тат
19.08.2010 16:37:39
|
 |
 |
В вашей 1С скорее всего нет настройки«комис. торговля»,а отчет комиссионера тем более отсутствует.Нам дописывал программист сам все документы с нужными проводками.А для того чтоб товпр который по комиссии пришел попал на 004 счет в карточке товара нужно поставить «на комиссии» тогда при проведении ттн весь товар попадет туда куда нужно.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.08.2010 16:34:53
|
 |
 |
да понимаю я, что товар не наш, что он на комиссии. И по проводком логически я понимаю как должно быть. А вот в 1С не делается так как я понимаю и так как в нормативке написано.
Беларусь
|
 |
 |
Eлена я
19.08.2010 16:22:13
|
 |
 |
Ну что ж вы так над бухгалтером-то.....Не понимает человек.Сначала надо понять одно- что товар полученный на комиссию- не ваш товар. и вы его «передаете» по ТТН вашему покупателю.проводки Д 004 поступил , К 004 отгрузили. А ваша выручка- это сумма( процент) комиссионного вознаграждения.
Беларусь
|
 |
 |
Тат
19.08.2010 16:21:37
|
 |
 |
Поступление товара д004-нацену с НДС, Отгрузка товара:62,5-004 В конце месяца: -отчет по отгруженному товару для комитента(форму отчета уточните у комитента)-никаких проводок не формирует. -акт выполненных работ на сумму 10% от отгруженного товара(сумма вознаграждения и НДС) 62,1-90,1,1 на сумму комис.вознагр. 90,3-68,2,1 начислен НДС 76.7-62.1 зачет суммы комис.возн.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.08.2010 16:19:26
|
 |
 |
«Анонимно» 19.08.2010 16:12:44 Наверное вы правы заднее место я конечно отрывать не буду, но вот нормативку поизучаю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.08.2010 16:16:46
|
 |
 |
О что-то начало доходить ))) Приход Дт 004 Реализация покупателям Дт50 Кт 90 и одновременно: - на сумму вознаграждения продавца (комиссионера) Дт76 Кт90 Списание товара Кт004 Начисление суммы НДС Кт90-3 Дт68-3 Оплата комитенту за реализованные товары Дт 76 Кт50 Все это теоретически понятно, но вот как все это в 1с проделать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.08.2010 16:13:10
|
 |
 |
в 1с когда делали приход в справочнике товаров проставте что это комиссионный товар. И когда сформируете Тн-ку и проведете программа сама разнесет все по нужным субсчетам
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.08.2010 16:12:44
|
 |
 |
Ну вам же написали, что поступили деньги 51-62, затем 62-76 на эту сумму, а не 62-90. Когда вам поступит сумма комиссионного вознагр. 51-76, тогда 76-90. А, вообще-то, неплохо бы сначала заднее место от стула оторвать и изучить нормативку по данному вопросу, и затем уже задавть вопросы, что конкретно не понятно. А не так - не понимаю ничего!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.08.2010 16:10:35
|
 |
 |
А где вы видели у меня в проводках 90счет. На 90 только комис.вознагр. Все остальные суммы проходят через вас «транзитом» вам их перечисляет покупательа вы их срузу же комитенту. д51к62 пришли деньги от покупателя. Нарисуйте «самолет» у вас все счета закрываются. А комис вознагр. начислено 76-90. Поступили деньги 51-76
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.08.2010 16:07:05
|
 |
 |
По приходу у меня формируется одна проводка Дт.004, а по кт нифига (может это настройки такие в 1с)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.08.2010 16:05:03
|
 |
 |
Я что-то совсем лохом себя чувствую. Получается на сч.90 у меня отражается вся сумма выручки(после реализации). Как я отражу реализацию только от комис.вознаграждения?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.08.2010 16:00:50
|
 |
 |
Да и еще Акт на комиссионное вознагр.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.08.2010 15:59:02
|
 |
 |
При реализации оптом - вы у себя считаете налоги и отражаете реализацию только от комиссионного вознаграждения. Пришел товар Д004 Отгрузка товара покупателю Д62К76, где 76 расчеты с комитентом перечислили денежки комитенту за реализованный товар 76-51. Только еще нужно составить отчет о продажах.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.08.2010 15:56:07
|
 |
 |
Это не ступор енто маразм))) Какой блин НДС вы собираетесь брать в зачет если это не ваш товар и про какую скидку вы ведете речь? Если о комиссионном вознаграждении то это будет АКТ( может быть совмещен с отчетом комиссионера)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|