| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
07.09.2010 15:40:29
|
 |
 |
Мы должны за аренду офиса за несколько месяцев, продали арендодателю товар, хотим провести зачет взаимных требований, возникнут суммовые разницы на день зачета?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
13.09.2010 16:25:38
|
 |
 |
Понятно, что они ушли на внереализационные расходы: 30.06.10 Д26 К60 100 – по курсу на 30.06 31.07.10 Д26 К60 110 – по курсу на 31.07 15.07.10 Д62 К90 550 - отгрузили товар арендодателю 31.07.10 Д60 К62 210 - провели зачет взаимных требований 31.07.10 Д92 К60 5 - отразили суммовую разницу получается в акте зачета мы ничего не должны, нам остались должны 340 рублей, а в бухучете мы остались должны арендодателю 5 рублей...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2010 15:27:58
|
 |
 |
если это внутреннее дело каждого, то куда списывать 5 рублей с кредита 60 счета? === На внереализационные доходы или расходы. правда арендодатель может вам сам выставить к оплате эту суммовую разницу, накрутив НДС, но я не сталкивалась с такими дотошными арендодателями.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2010 13:28:50
|
 |
 |
если это внутреннее дело каждого, то куда списывать 5 рублей с кредита 60 счета?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2010 13:19:22
|
 |
 |
Суммовые разницы в актах не отражаются, арендаторам не выставляются, списание их - это т.с. внутреннее дело каждого.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2010 12:27:36
|
 |
 |
Так а что первичнее: составление акта зачета или отражение суммовых разниц, и попадут эти суммовые разницы в акт зачета. Например, 30.06.10 Д26 К60 100 – по курсу на 30.06 31.07.10 Д26 К60 110 – по курсу на 31.07 15.07.10 Д62 К90 550 До подписания нами акта зачета наша задолженность по аренде составляет 210 рублей, 31.07.10 составляем акт зачета и зачитываем 210 рублей, по акту получается, что мы на 31.07.10 ничего не должны, но если мы отразим суммовые разницы Д92 К60 5 рублей, то получается что мы должны еще 5 рублей...
Беларусь
|
 |
 |
Бухгалтерю
13.09.2010 11:32:42
|
 |
 |
Акт взаимозачета составляется в одной валюте, так как товар у вас учитывается в белорусских рублях, то и задолженность за аренду берется в белорусских рулях на дату составления акта. Соответственной нужно отразить суммовую разницу, возникшую между курсом на дату акта взаимозачета и датами начисления в учете арендной платы.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2010 10:36:50
|
 |
 |
«Анонимно» 13.09.2010 10:16:05 неужели никто из арендаторов и арендодателей не проводил зачет взаимных требований? === Одно время зачет взаимных требований по оплате аренды был запрещен каким-то там письмом что-ли, или еще чем-то...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2010 10:16:05
|
 |
 |
неужели никто из арендаторов и арендодателей не проводил зачет взаимных требований?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.09.2010 9:49:23
|
 |
 |
!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.09.2010 14:18:37
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.09.2010 9:04:01
|
 |
 |
наверное надо в акте писать сумму задолженности по аренде по курсу на дату акта
Беларусь
|
 |
 |
Автор
09.09.2010 8:51:47
|
 |
 |
Допустим курс вырос, и суммовые разницы на 31.07.10 составили 5 рублей, тогда в акте зачета просто отразить нашу задолженность как 215 рублей вместо 210?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2010 14:37:28
|
 |
 |
Что-то не пойму как составить акт зачета: 30.06.10 Д26 К60 100 – по курсу на 30.06 31.07.10 Д26 К60 110 – по курсу на 31.07 15.07.10 Д62 К90 550 В акте зачета 31.07.10г. пишу, что на 31.07.10 мы за аренду должны 210 рублей, нам за товар 550, зачитываем сумму 210 рублей и по результатам мы ничего не должны, а нам должны 340, но если я 31.07.10 проведу суммовые разницы, то соответственно возникнет либо кредиторская, либо дебиторская задолженность, как ее отразить в акте зачета?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2010 11:13:06
|
 |
 |
разница в том, что размер суммовых меняется от курса
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2010 10:47:03
|
 |
 |
а чем геморра меньше? какая мне разница на какую дату отражать суммовые разницы: на дату отгрузки или на дату зачета?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2010 10:25:53
|
 |
 |
Как-то я не задумалась об этом... Да подпишите вы акт зачета той же датой, что и отгрузка, какая вам разница - а гемора меньше. Хотя... Смотрите сами.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2010 10:09:28
|
 |
 |
дата зачета - это дата подписания акта зачета взаимных требований, которая может и не совпадать с датой отгрузки, разве нет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2010 10:06:19
|
 |
 |
А разве у вас дата отгрузки не есть дата зачета взаимных требований? Просто это как-то логично...
Беларусь
|
 |
 |
Автор
08.09.2010 9:59:27
|
 |
 |
почему в моем случае курс будет браться на дату отгрузки товара, а не на дату зачета взаимных требований?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2010 9:16:56
|
 |
 |
Точно будут суммовые, т.к. в затраты аренду вы берете каждый последний день месяца (если другой срок сдачи помещений в аренду не установлен в договоре, но как правило это месяц). Разница между курсом последнего дня месяца и курсом оплаты (в вашем случае отгрузки товара)- ваша суммовая. НДС с суммовой не забудьте.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-25
|
|
| |
|
|