...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 10.09.2010 11:45:39
Передала предметы в обороте (МБП) в безвозмездное пользование. Корзины будут выставлены в торговом зале нашего Покупателя, в них выкладывается товар, приобретенный у нас. Начислила НДС Д92/3 К68. Этот НДС учитывается приналогообложении прибыли в составе внереализ. расходов или нет?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 13.09.2010 13:25:14
МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПИСЬМА
от 30 декабря 2009 г. N 2-1-9/1169

Вопрос: Организация в целях проведения рекламных мероприятий передает для организаций розничной торговли в безвозмездное пользование имущество. Облагается ли такая передача НДС?

Ответ: Исходя из Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, утвержденной Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.02.2009 N 37/18/6, вступившей в действие с 1 июля 2009 г., по объектам, переданным в безвозмездное пользование и участвующим у передавшей стороны в предпринимательской деятельности, производится начисление амортизации.
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь от 19.12.1991 N 1319-XII «О налоге на добавленную стоимость» (далее - Закон) объектами налогообложения признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь, включая обороты по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Следовательно, исходя из норм статьи 2 Закона объектом налогообложения не является использование товаров (работ, услуг), имущественных прав для собственного потребления независимо от способа такого потребления.
Таким образом, передача объектов в безвозмездное пользование сторонним организациям не является объектом обложения НДС в случае, когда начисление амортизации осуществляется передающей стороной в общем порядке с ее включением в затраты на производство реализуемых передающей стороной товаров (работ, услуг), имущественных прав, поскольку переданное имущество (витрины, подставки) в безвозмездное пользование у передавшей стороны участвует в предпринимательской деятельности.

Л.А.КОНДРАТОВА,
заместитель Министра
30.12.2009
Беларусь
"Анонимно" 13.09.2010 13:19:20
Если вы передаете в розничный магазин в рекламных целях корзины для безвозмездного пользования и на этих корзинах будет выкладываться приобретенный ими ваш товар, то никакого НДС начислять не надо, а часть износа или весь (в зависимости от учетной политики) вы отнесете на 44 участвующий в н/о. Все эти условия должны быть видны в тексте договора пользования. В случае, когда вы передаете оборудование, которое магазин будет использовать на свое усмотрение, то тогда износ по такому оборудованию списывается на 92 счет и сумма износа облагается НДС. Есть куча рзъяснений и налоговой и в консультанте. Тема мусолится еще с середины 2009 года.
Беларусь
Автор 13.09.2010 12:54:51
Получила ответ ИМНС. Цитирую главное:
«...при передаче имущества по договору безвозмездного пользования фактически осуществляется передача имущественных прав (права пользования)». И дальше ссылка на подп. 1.1.3 п.1 НК , что объектом н/о признается оборот по безвозм. передаче имущественных прав.
Вопрос юристам: является ли право пользования имущественным правом?
Беларусь
Автор 11.09.2010 19:55:20
Нет, этот НДС не учитывается.
Что касается базы, то база - это размер вашей амортизации при вводе в эксплуатцаию МБП (то есть, когда вы вводите в эксплуатацию и сразу передаете).
А если остаточная стоимость на момент передачи (уже ранее списана), то и база 0.
_________
У меня по УП стоимость 100% списывается при списании за непригодностью.Т.е. сейчас они у меня висят по полной себестоимости. Если надо начислять, то от всей себестоимости.
Беларусь
"Анонимно" 10.09.2010 18:42:00
Нет, этот НДС не учитывается.
Что касается базы, то база - это размер вашей амортизации при вводе в эксплуатцаию МБП (то есть, когда вы вводите в эксплуатацию и сразу передаете).
А если остаточная стоимость на момент передачи (уже ранее списана), то и база 0.
Беларусь
автору 10.09.2010 18:22:18
Не забудьте потом написать ответ здеся!!! Тоже актуально!
Беларусь
Автор 10.09.2010 17:19:39
Люди, миленькие, я продавец, передала корзины для выкладки моего товара в торговом зале магазина. Этот магазин купил у меня товар по договору. У меня есть облагаемый оборот по НДС или нет? Я уже ничего не понимаю. Если есть, то при исчислении налога на прибыль он учитывается?
Я уже перевернула весь Консультант. Есть отдельные разъяснения обычных специалистов, которые не очень-то меня убеждают. Если они расценивают этот оборот как оборот по безвозмездной передаче услуг с налогообложением соответственно, то я не понимаю, какую такую услугу я оказала розничному предприятию, передав ему корзины для выкладки моего товара?
Думаю, пока не буду НДС начислять, подожду ответ из ИМНС.
Беларусь
"Анонимно" 10.09.2010 16:24:58
Почему я должна начислять НДС? у меня не ОС... А простое МБП. Стеллаж для рекламных целей, при чем, я на нем выставляю не свой товар, а товар этого производителя, который и дал стеллаж. Я его потом отдам!!! Стеллаж я имею ввиду.
Беларусь
Julvin 10.09.2010 13:48:24
проводки будут 97-68 - начислен авансом НДС в безвозмездное пользование, и списание зависит от условий договора - возврат по окончании сотрудничества, акт на порчу и т.п. тогда уже исходя из ситуации списываете с 97 счета
Беларусь
"Анонимно" 10.09.2010 13:28:29
http://www.buh.by/mes.asp?t=107353
Беларусь
"Анонимно" 10.09.2010 13:23:48
http://www.nalog.by/news/ministries/b15b1177c05ed6ce.html Вопрос 8. Организация в целях проведения рекламных мероприятий передает для организаций розн. торговли в безвозм. пользование имущество. Облагается ли такая передача НДС?
Ответ. Исходя из Инстр. о порядке начисления амортизации ОС и НМА, утв. Пост. МЭ, Минфина, МАиС от 27.02.2009 N 37/18/6, вст. в действие с 1.07.2009г, по объектам, переданным в безвозм. пользование и участвующим у передавшей стороны в предприн. деят-ти, производится начисление амортизации.
В соотв. со ст.2 Закона «О НДС» (далее - Закон) объектами н/о признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущ. прав на территории РБ, включая обороты по безвозм. передаче товаров (работ, услуг), имущ. прав. След-но, исходя из норм ст.2 Закона объектом н/о не является использование товаров (работ, услуг), имущ. прав для собств. потребления независимо от способа такого потребления. Т.о., передача объектов в безвозм. пользование сторонним организациям не является объектом обложения НДС в случае, когда начисление амортизации осущ-тся передающей стороной в общем порядке с ее включением в затраты на про-во реализуемых передающей стороной товаров (работ, услуг), имущ. прав, поскольку переданное имущество (витрины, подставки) в безвозм. пользование у передавшей стороны участвует в предприн. деятельности.
Беларусь
"Анонимно" 10.09.2010 12:52:59
«Анонимно» 10.09.2010 12:38:11
_
просмотрела, все не то.
Беларусь
"Анонимно" 10.09.2010 12:38:11
http://www.nalog.by/news/ministries/b15b1177c05ed6ce.html в.8
http://www.respublika.info/4955/normativ/article37734/
Беларусь
Автор 10.09.2010 12:33:15
Нет, я тоже так думала раньше, передала в апреле, НДС не начисляла. А теперь вот пробила этот вопрос, получается, что по ст. 31 НК передача в безвозмездное пользование признается безвозмездной передачей . Т.е. безвозмездная передача имущества является безвозмездной передачей услуг. Вот начисляю теперь НДС, правда у меня в зачет хватало НДСа всегда, поэтому доплачивать не буду и пени нет.
Как только быть с прибылью, этот НДС учитывается при н/0 или нет?
А запрос в ИМНС по поводу НДС я на всякий случай написала, жду ответ.
Беларусь
"Анонимно" 10.09.2010 12:27:46
Разве при пользовании надо, что-то начислять? Передали по накл. без ндс. Потом, когда вам отдадут сделаете обратную проводку. Вы же не дарите их,а передаете в пользование.
Беларусь
"Анонимно" 10.09.2010 12:23:33
миленькие, мне срочно нужен ответ, помогите!!!!
Беларусь
"Анонимно" 10.09.2010 12:15:33
111
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-17 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru