| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
16.09.2010 16:06:44
|
 |
 |
Каждый год нужно делать инвентаризацию товаров.Но мы работаем по оплате и остаток товара по инвентаризации не будет совпадать с товарным отчетом.В этом не ничего страшного?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.09.2010 14:29:50
|
 |
 |
«Анонимно» 17.09.2010 12:27:53 , как я вас понимаю!!! В товарный отчет попадает не только ваш чек с первоначальным взносом, туда попадает и кредитный договор с отавшийся 90% суммой, (ну или сколько у вас там по договору), поэтому в товарном отчете у вас уйдет весь товар.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2010 14:20:27
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2010 12:27:53
|
 |
 |
Если копать глубже.При оформлении кредита пробивается первоначальный взнос.Эта наша выручка.Она попадает в товарный отчет как наш расход, но ведь товары на эту сумму не отгружены - эта же просто первоначальный взнос.Блин, ненавижу розницу
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.09.2010 12:19:21
|
 |
 |
Не подскажете, обязательно ли при продажи товаров в кредит выписыват накладную? Может я просто сделаю в 1С суммовые накладные на каждого покупателя? Все-равно же суммовой учет? Просто счас возобновить, что было продано нереально
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
17.09.2010 12:12:00
|
 |
 |
с Нового года переделайте учет товаров ,как-нибудь до конца года доработаете.Заведете 45 сч. по товарам отгруженным но неоплаченным.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.09.2010 12:04:34
|
 |
 |
Просто приняла дела у предыдущего бухгалтера и смотрю она вроде как не совсем правильно ведет учет.Учет суммовой по оплате.Меня волнуют продажи товаров в кредит через банк.Т.е.по идее нужно делать отгрузку покупателю-физлицу, потом, когда банк нам финансирует - взаимозачет между банком и покупателем.У нее этого нет.Накладные не выписываются, поэтому оплата банка сразу на 90счет. И эта оплата попадает в товарный отчет.Хотя товары эти отгружены покупателю раньше, чем произведена оплата банка.По кредетам - только договора с покупателями, где есть правда строчка товар получил такого -то числа
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.09.2010 11:56:11
|
 |
 |
Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
17.09.2010 11:38:45
|
 |
 |
НЕ должно быть расхождений. Расхождения между инвентаризационной ведомостью и товарным отчетом есть недостача либо излишек. Вы же сами говорите - товары отгружены, как же они могут быть в товарном отчете. согласна
Беларусь
|
 |
 |
Владимировна
16.09.2010 17:12:21
|
 |
 |
НЕ должно быть расхождений. Расхождения между инвентаризационной ведомостью и товарным отчетом есть недостача либо излишек. Вы же сами говорите - товары отгружены, как же они могут быть в товарном отчете.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.09.2010 16:18:52
|
 |
 |
Почему отгрузка должна совпадать с оплатой?Есть же продажи по безналу, продажи товаров в кредит (когда товары отгружены, а банк финансирует только через некоторое время)
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
16.09.2010 16:12:59
|
 |
 |
Не поняла.Это что,розница, что товарный отчет есть? так в рознице момент отгрузки совпадает с оплатой .Никакого роасхождения не должно быть.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|