Купили ОС по цене 150 млн., в т.ч. НДС 20%. НДС взяли к зачету(работаем по отгрузке). оплатили только 18 млн продавцу. Он хочет простить задолженность в сумме 132 млн. НДС восстанавливается на внереализационные расходы участвующие? И какая налоговая база для налога на прибыль 132 млн. или 132 млн-НДС (22 млн)=110 млн?? ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО. Проводки какие?