| |
|
|
| |
|
|
наташа
24.06.2005 11:03:31
|
 |
 |
Помогите правильно отразить операцию: 1) начислен НДС при ввозе из РФ, 2) отнесен на увеличение стоимости товара, 3) уплачен в бюджет.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Настя
20.01.2009 22:57:42
|
 |
 |
На самом деле все это легко и быстро для знающего человека. Просто я не хочу идти на пересдачу...и пытаюсь сделать правильно. поэтому и прошу помощи.
Беларусь
|
 |
 |
:)))))))))))))))))))))))))))))
20.01.2009 22:48:17
|
 |
 |
настя жжет
Беларусь
|
 |
 |
Настя
20.01.2009 22:48:14
|
 |
 |
Кто-нибудь может помочь?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2009 22:19:02
|
 |
 |
Настя, это прикол?
Беларусь
|
 |
 |
Настя
20.01.2009 22:13:42
|
 |
 |
Нужно пояснить операции и указать первичные документы и регистры: Дт Кт: 80 98 01 08 08 60 08 11 08 60 08 23 08 70 08 69 08 76 08 76 01 08 91 01 62 91 91 68 99 91 91 01 92 91 99 92 Спасибо заранее. Очень срочно нужно, а знакомых бухгалтеров нет(((((((
Беларусь
|
 |
 |
наташа
28.06.2005 11:27:16
|
 |
 |
А мы и торгуем без НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Есть мнение
24.06.2005 15:18:45
|
 |
 |
Делаю так: 1.41-60 стоимость товара ( с НДСом поставщика или без-для меня разницы нет.) 2.18-68 НДС при ввозе 3.68-51 оплата ввозного НДС 4.68-18 зачет ввозного НДС в пределах реализации А на увеличении стоимости ввозной НДС идёт у тех,кто дальше торгует БЕЗ НДС.
Беларусь
|
 |
 |
ИринаС=>Ольге
24.06.2005 14:24:54
|
 |
 |
Проводки Дт18 Кт60 и Дт41 Кт18 на ту же сумму делаются если при поставке российский поставщик вам выделил НДС в своих документах. Если вы оплачиваете НДС по ввозу из РФ в бюджет РБ, то Дт18 Кт68.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
24.06.2005 13:24:53
|
 |
 |
Да в гл. бухе № 17 стр.78-80 есть эта тема. Я делаю так: 1) 41 60 на стоимость товара 2) 18 60 на сумму НДС при ввозе 3) 68 51 оплата НДС 4) 68 18 зачет НДС
Беларусь
|
 |
 |
Есть мнение
24.06.2005 13:13:01
|
 |
 |
Читайте последнюю фразу ...«НЕ берёте потом к вычету»
Беларусь
|
 |
 |
Есть мнение
24.06.2005 13:10:31
|
 |
 |
Наташа,а вы сами-то являетесь плательщиком НДС? Или вы тоже реализуете товар по ставке 0%? А то не совсем понятно почему вы относите НДС на стоимость товара,а берёте потом к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
ИринаС
24.06.2005 13:06:52
|
 |
 |
Я открываю отдельные субсчета по 18 и 68 - «НДС по ввозу товаров из РФ» Дт 18 Кт 68 - Начислен НДС по ввозу Дт 68 Кт 51 - Перечислен в бюджет Дт 41 Кт 18 - Отнесен на увеличение ст-ти товара См. Гл.бух №17, стр.78-80, статья Крупновой А.В.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
24.06.2005 13:05:47
|
 |
 |
А разве НДС при ввозе из РФ ложится на стоимость товара? Он же берется к вычету. То биш счет 18.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.06.2005 12:37:17
|
 |
 |
1) 76-51 уплачен в бюджет ндс пр ввозе 2) 41-76 ндс отнесен на увеличение стоимости товара
Беларусь
|
 |
 |
наташа
24.06.2005 11:50:39
|
 |
 |
Нет, ничего не путаю. Товар ввезли из РФ - ставка 0%. Мы, согласно «Соглашению об уплате косвенных налогов по принципу »страны назначения«, исчисляем НДС при ввозе из РФ и уплачиваем его в наш бюджет в полном объеме, правда сначала исчисляем и относим на стоимость товара, а потом платим в бюджет, потом вся остальная котовасия с заявлениями о ввозе из РФ и нашему поставщику предоставляется право применять нулевую ставку. Так вот помогите мне с правильными проводками, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
Наташа
24.06.2005 11:24:12
|
 |
 |
Наташа, а Вы ничего не путаете? такое возможно? Может быть, НДС выделенный в ТТН, относите на 41? и плюс платите НДС в ИМНС?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|