...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
наташа 24.06.2005 11:03:31
Помогите правильно отразить операцию:
1) начислен НДС при ввозе из РФ,
2) отнесен на увеличение стоимости товара,
3) уплачен в бюджет.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Настя 20.01.2009 22:57:42
На самом деле все это легко и быстро для знающего человека. Просто я не хочу идти на пересдачу...и пытаюсь сделать правильно. поэтому и прошу помощи.
Беларусь
:))))))))))))))))))))))))))))) 20.01.2009 22:48:17
настя жжет
Беларусь
Настя 20.01.2009 22:48:14
Кто-нибудь может помочь?
Беларусь
"Анонимно" 20.01.2009 22:19:02
Настя, это прикол?
Беларусь
Настя 20.01.2009 22:13:42
Нужно пояснить операции и указать первичные документы и регистры:
Дт Кт:
80 98
01 08
08 60
08 11
08 60
08 23
08 70
08 69
08 76
08 76
01 08
91 01
62 91
91 68
99 91
91 01
92 91
99 92
Спасибо заранее. Очень срочно нужно, а знакомых бухгалтеров нет(((((((
Беларусь
наташа 28.06.2005 11:27:16
А мы и торгуем без НДС.
Беларусь
Есть мнение 24.06.2005 15:18:45
Делаю так:
1.41-60 стоимость товара ( с НДСом поставщика или без-для меня разницы нет.)
2.18-68 НДС при ввозе
3.68-51 оплата ввозного НДС
4.68-18 зачет ввозного НДС в пределах реализации
А на увеличении стоимости ввозной НДС идёт у тех,кто дальше торгует БЕЗ НДС.
Беларусь
ИринаС=>Ольге 24.06.2005 14:24:54
Проводки Дт18 Кт60 и Дт41 Кт18 на ту же сумму делаются если при поставке российский поставщик вам выделил НДС в своих документах. Если вы оплачиваете НДС по ввозу из РФ в бюджет РБ, то Дт18 Кт68.
Беларусь
Ольга 24.06.2005 13:24:53
Да в гл. бухе № 17 стр.78-80 есть эта тема.
Я делаю так:
1) 41 60 на стоимость товара
2) 18 60 на сумму НДС при ввозе
3) 68 51 оплата НДС
4) 68 18 зачет НДС
Беларусь
Есть мнение 24.06.2005 13:13:01
Читайте последнюю фразу ...«НЕ берёте потом к вычету»
Беларусь
Есть мнение 24.06.2005 13:10:31
Наташа,а вы сами-то являетесь плательщиком НДС?
Или вы тоже реализуете товар по ставке 0%?
А то не совсем понятно почему вы относите НДС на стоимость товара,а берёте потом к вычету.
Беларусь
ИринаС 24.06.2005 13:06:52
Я открываю отдельные субсчета по 18 и 68 - «НДС по ввозу товаров из РФ»
Дт 18 Кт 68 - Начислен НДС по ввозу
Дт 68 Кт 51 - Перечислен в бюджет
Дт 41 Кт 18 - Отнесен на увеличение ст-ти товара
См. Гл.бух №17, стр.78-80, статья Крупновой А.В.
Беларусь
Ольга 24.06.2005 13:05:47
А разве НДС при ввозе из РФ ложится на стоимость товара? Он же берется к вычету.
То биш счет 18.
Беларусь
"Анонимно" 24.06.2005 12:37:17
1) 76-51 уплачен в бюджет ндс пр ввозе
2) 41-76 ндс отнесен на увеличение стоимости товара
Беларусь
наташа 24.06.2005 11:50:39
Нет, ничего не путаю. Товар ввезли из РФ - ставка 0%. Мы, согласно «Соглашению об уплате косвенных налогов по принципу »страны назначения«, исчисляем НДС при ввозе из РФ и уплачиваем его в наш бюджет в полном объеме, правда сначала исчисляем и относим на стоимость товара, а потом платим в бюджет, потом вся остальная котовасия с заявлениями о ввозе из РФ и нашему поставщику предоставляется право применять нулевую ставку. Так вот помогите мне с правильными проводками, пожалуйста.
Беларусь
Наташа 24.06.2005 11:24:12
Наташа, а Вы ничего не путаете? такое возможно? Может быть, НДС выделенный в ТТН, относите на 41? и плюс платите НДС в ИМНС?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-16 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru