| |
|
|
| |
|
|
Lesya
18.10.2010 16:18:41
|
 |
 |
Ребята, помогите! Проверка из налоговой. Мы - импортеры из РФ. Проверяющие говорят, что в заявлениях по НДС мы должны были увеличивать налогооблагаемую базу, кроме транспортных расходов по доставке товара, ещё и на погруз.-разгруз. работы??? Мы арендуем склад и арендодатель оказывает нам услуги по выгрузке-загрузке - в конце месяца они выставляют акт на количество выгруженных тонн нашего товара нашим покупателям. Как доказать, что ЭТО не расходы по импорту???
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.10.2010 12:13:41
|
 |
 |
а вы уточните...если новое постановление (НДС по РФ без начисления трансп и погрз.работ) то старое не имеет силы..и по нему НЕ имеют право штрафовать..правда более точно юристы могут ответить
Беларусь
|
 |
 |
Lesya
19.10.2010 10:18:23
|
 |
 |
Вот мне тоже интересно, что погрузку-разгрузку выставляют с НДС. Мы платим НДС при оплате этих работ и ещё раз обкладываем НДС-ом при заполнении заявления?? Нелогично как-то. Когда возили товар ж/д транспортом - был только жд тариф, хотя на станции нам толже выполняли и выгрузку на склад и погрузку покупателям
Беларусь
|
 |
 |
Lesya
19.10.2010 10:14:58
|
 |
 |
ну просто так 19.10.2010 9:58:22 Пробовала..Поэтому и спрашиваю у Вас. Спасибо за совет
Беларусь
|
 |
 |
ну просто так
19.10.2010 9:58:22
|
 |
 |
А Соглашение о взымании косвенных налогов не пробовали открыть и посмотреть? Там все расписано четко и однозначно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2010 9:15:34
|
 |
 |
и что, ваш арендодатель разгружал ваши машины бесплатно, а грузил ваших покупателей платно? Тогда все элементарно, в актах должно быть написано только погрузка, и кол-во тонн за которые выставлен акт = тоннам отгруженным вашим покупателям. У нас например, выставляют погрузка-разгрузка 100тн, в т. ч. погрузка 65тн, разгрузка 35тн., разгружаю я только Россию, и поэтому оплату за 35тн разгруженного товара вкл. в базу НДС РФ. И не важно что услуги с НДС, в базу берем без НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2010 23:34:15
|
 |
 |
что Вы как дети? В учетной политике что сказано? куда относятся такие расходы? есть у вас еще какой-то товар, кроме российского? если хоть одна единица белорусского есть - налоговая со своими претензиями сразу в пролете.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2010 21:57:50
|
 |
 |
Почему база? Их же выставляют с НДС 18%?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2010 17:53:11
|
 |
 |
Как доказать, что ЭТО не расходы по импорту??? ------------------------ ЭТО налоговая база для ввозного НДС РФ (до 1 июля)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2010 16:37:00
|
 |
 |
а что вы собрались доказывать? «выгрузка» покупателям - это погрузка, а разгрузка - это рагрузка купленного вами товара. Вопщем, проверяющие правы, и до 1 июля 2010г. эти расходы включались в базу.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|