...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Продажа ОС 19.10.2010 11:11:39
Продаем транспорт ниже остаточной стоимости. Как насчистать НДС от реализации? Слышала, что были какие-то изменения в 2010 году.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Оля 24.04.2015 15:32:36
В 2015 году ведь не нужно восстанавливать нал.вычеты по ОС,если продали ниже остаточной ст-ти ?
не нужно с 01.01.11 г. подп.19.12 ст.107 НК исключён
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2015 15:05:10
В 2015 году ведь не нужно восстанавливать нал.вычеты по ОС,если продали ниже остаточной ст-ти ?

---
Вы какой год вытянули сюда 2010, а на дворе- 2015
Беларусь
СВИ 24.04.2015 15:01:53
В 2015 году ведь не нужно восстанавливать нал.вычеты по ОС,если продали ниже остаточной ст-ти ?
Беларусь
"Анонимно" 20.10.2010 13:53:21
а если я покупала ОС без НДС? реализую ниже остаточной стоимости, НДС с цены реализации и ничего не востановливаю? ТАК?
Беларусь
"Анонимно" 20.10.2010 12:49:30
В какой стр.налоговой декларации отразить восстановленный НДС?
Беларусь
"Анонимно" 20.10.2010 11:11:06
По договору купли-продажи отгружен объект основных средств по цене¦
¦300000 руб. с учетом НДС. Остаточная стоимость равна 2500000 руб.¦
¦Следовательно, объект реализован ниже остаточной стоимости. Сумма НДС,¦
¦уплаченная при приобретении объекта, в размере 540000 руб. была принята к¦
¦вычету. ¦
¦ Облагаемый оборот по реализации составит 300000 руб. Сумма¦
¦исчисленного НДС - 50000 руб. (300000 x 20 / 120). Сумма НДС, подлежащая¦
¦восстановлению (снятию с вычета), - 486000 руб. (540000 x (2500000 -¦
¦- (300000 - 50000)) / 2500000) <*>. Увеличение налогового обязательства ¦
¦по уплате НДС в связи с реализацией основного средства - 536000 руб.¦
¦(50000 + 486000). Движение сумм НДС по счетам бухгалтерского учета¦
¦происходит следующим образом. ¦
¦ До момента реализации объекта: ¦
¦ Д-т 68-2 «Налоги, уплачиваемые из выручки от реализации товаров,¦
¦продукции, работ, услуг» (аналитический счет «Налог на добавленную¦
¦стоимость») - К-т 18-1 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным¦
¦основным средствам» (аналитический счет «Оплаченный налог на добавленную¦
¦стоимость») - 540000 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный при¦
¦приобретении. ¦
¦ В момент реализации объекта: ¦
¦ 1) Д-т 91 «Операционные доходы и расходы» субсчет 91-3 «Налог на¦
¦добавленную стоимость» - К-т 68-2 (аналитический счет «Налог на¦
¦добавленную стоимость») - 50000 руб. - начислен НДС по ставке 20%; ¦
¦ 2) Д-т 68-2 (аналитический счет «Налог на добавленную стоимость») -¦
¦К-т 18-1 (аналитический счет «Оплаченный налог на добавленную¦
¦стоимость») - 486000 руб. - методом «красное сторно» восстановлена часть¦
¦суммы НДС, ранее принятой к вычету; ¦
¦ 3) Д-т 91 субсчет 91-2 «Операционные расходы» - К-т 18-1¦
¦(аналитический счет «Оплаченный налог на добавленную стоимость») - 486000¦
¦руб. - отражена восстановленная сумма НДС, отнесенная в состав¦
¦внереализационных расходов ¦
¦ -------------------------------- ¦
¦ <*> Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от ¦
¦9.02.2010 N 2-1-9/124 «О направлении информации» (вопрос 16) ¦
L-----------------------------------
Беларусь
Александра 20.10.2010 9:26:09
Письмо МНС от 09.02.2010г. №2-1-9/124 - для сомневающихся с 2010г.
Беларусь
Александра 20.10.2010 9:13:43
Тоже продаем ОС, уже посчитала сколько снять с НДС. Я думаю такие прводки Д92учитыв. К18.2 красным.
Попутный вопрос - мы ликвидируемся и продали своему работнику с 10сч. ниже остаточной стоимости. Скажите, а как в таком случае с НДС? Может всю разницу отсторнировать?
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2010 12:49:05
С 2010 года НДС в любом случае берется от остаточной стоимости.
Беларусь
Ольга 19.10.2010 12:43:26
Я восстанавливала на 92/2 неучитываемые. Мало ли что. В Письме ИМНС нет указаний на то, какие внереализационные.
Беларусь
Продажа ОС 19.10.2010 12:35:07
А внереализационные все-таки неучитываемые?
Беларусь
Продажа ОС 19.10.2010 12:33:00
Получается мне надо восстанавливать НДС?
14 млн. - 14млн*50млн/65млн = 3 230 769 руб.?
И теперь отнести ее в Д 92/2 К 18/21 правильно?
А платить в бюджет НДС от 50 млн.?
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2010 12:03:38
http://www.buh.by/mes.asp?t=204877
http://www.buh.by/mes.asp?t=207023
http://www.buh.by/mes.asp?t=215748
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2010 11:51:33
Почитайте Особенную часть НК, раздел НДС, объекты обложения.
Беларусь
Продажа ОС 19.10.2010 11:48:06
Кто-то точно знает?
Беларусь
Марина 19.10.2010 11:36:52
НДС брать от остаточной
Беларусь
Катя 19.10.2010 11:33:07
НДС насчитывается от остаточной. Если выше остаточной продавать, то от цены реализации. Ничего не поменялось по сравнению с 2009 годом.
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2010 11:22:12
Я не слышала про какие-то изменения. Продавали машину ниже остаточной, считала НДС от остаточной стоимости.
Беларусь
Продажа ОС 19.10.2010 11:15:14
Или подскажите, где почитать
Беларусь
Продажа ОС 19.10.2010 11:12:02
Купили в мае за 70млн + НДС 14 млн = 84 млн.
НДС 14 млн. взяла к вычету.
Продаем в октябре. Остаточная ст-ть 65 млн. Продаем за 50 млн.+ НДС 10 млн = 60 млн.
НДС будет от остаточной 65 млн. или продажной 50 млн.?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru