Я всю сумму по книге покупок проводила 68-18. Декларации сдаю правильно,но вот по главной книге в конечном ост.кред.что-то непонятное.Как же правильно отражать,к зачету брать в пределах К-68.Спасибо!
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 декабря 2003 г. № 176
Об утверждении Инструкции о порядке отражения в бухгалтерском учете налога на добавленную стоимость
6. Сумма налога на добавленную стоимость, оплаченная поставщикам (подрядчикам, исполнителям), арендодателям (лизингодателям) по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам, объектам аренды (лизинга), либо в бюджет при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь, подлежащая вычету, списывается с кредита счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» (по соответствующим субсчетам) в дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 68-2 «Налоги, уплачиваемые из выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг» (аналитический счет «Налог на добавленную стоимость»), НО НЕ БОЛЕЕ суммы налога, исчисленного по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав за данный налоговый период, за исключением установленных законодательством случаев, когда вычет налога на добавленную стоимость осуществляется в ином размере.