| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
31.10.2010 11:47:04
|
 |
 |
Каким образом Подрядчик передает материалы Заказчика (Инвестора) Субподрядчику (мне), как они учитываются в учете. И в смете как показываются, с минусом или нет. Что с НДС по материалам? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Юрий
01.11.2010 9:04:53
|
 |
 |
ДОЛЖЕН!? по закону должен, но будем исходить из того, как ____ никто никому ничего не должен подавать и покупать. вообще понятие должен неприменимо к договору. У нас свобода договора, хочу продаю/покупаю, хочу не продаю/не покупаю. Причем работает это между любыми лицами, как между субподрядчиком и генподядчиком, так и между генподрядчиком и заказчиком. Просто Минархитектуры в свое время из-за своих бумажек бюрократических придумали какой-то бред с продажей материалов, когда ее нет и никак не могут отказаться от этого абсурда.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
31.10.2010 13:58:16
|
 |
 |
Мой декан, любимые слова его «Значыць будзем атчысляць» )
Беларусь
|
 |
 |
НММ
31.10.2010 13:53:44
|
 |
 |
«Бухучет в строительстве» Н.П. Дробышевский. - как схема, как букварь. Многое меняется, но многое остается, как фундамент неизменным.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
31.10.2010 13:43:26
|
 |
 |
Что можно полезного почитать про материалы, подряд и т.д.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
31.10.2010 13:00:26
|
 |
 |
Понял, спасибо огромное
Беларусь
|
 |
 |
НММ
31.10.2010 12:57:04
|
 |
 |
Всё остальное правильно.
Беларусь
|
 |
 |
НММ
31.10.2010 12:54:47
|
 |
 |
У меня материалы на отв. хранении сч. 002.1 = = = У Вас забалансовый счет не отв. хранение, а м-лы принятые в переработку. Прин на отв. хранение - это Вы предоставили кому-то свои склад. площади и храните чужой товар.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
31.10.2010 12:50:40
|
 |
 |
Принимаю материалы Д002, снимаю потом по окончании работ К002, да?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
31.10.2010 12:49:46
|
 |
 |
НДС по материалам значит не будет и всю, абстрактно, сумму НДС по акту я уплачиваю. К зачету ничего, применительно к данной ситуации. Так? У меня материалы на отв. хранении сч. 002.1
Беларусь
|
 |
 |
НММ
31.10.2010 12:45:50
|
 |
 |
ДОЛЖЕН!? по закону должен, но будем исходить из того, как сделал: ВАШ УЧЕТ: 1. м-лы приход Д-т пусто, К-т 003, н-р 10.000= 2. процентовка 100.000= вся минус 10.000= итого 90.000= Извиняюсь...не 91, а конечно 90!!! если по отгрузке ВЫ работаете: Д62-К90: 90.000=, Д003-К пусто 10.000= по оплате: Дзабаланс-К45. Д003-К пусто 10.000=
У Вас, как у субчика нет права собственности на м-лы, Вы их не купили, а приняли в переработку. Поэтому и процентовка/акт составлен с минусом с-ти м-лов. Ваша сумма/выручка для учета : 90.000=. Ст-ть материалов должна пройти транзитом/информационно по забалансовому счету!
Беларусь
|
 |
 |
Автор
31.10.2010 12:32:59
|
 |
 |
Генподрядчик значит должен мне, субподрядчику продать материалы. Если продает, то я вроде должен на балансовый счет приходовать, или нет. Какие проводки будут-то? Они у меня в акте показываются с минусом почему. С НДС он их продает или нет? Почему 91 счет на выручку. Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
НММ
31.10.2010 12:28:15
|
 |
 |
Теперь понятно!!! ВЫ- СУБЧИК. приход: Д ничего , кредит 003. Процентовка: 62-91 или забаланс -45(если по оплата)СУММА без ст-ти материалов. И соотв. дебет 003, кредит ничего. НО!!! ГЕНПОДРЯДЧИК должен только продавать м-лы, не более 5% накрутки!!! У меня была целая война с аудиторами и пришлось все налоги пересчитать!!! Только продажа!
Беларусь
|
 |
 |
Автор
31.10.2010 12:27:34
|
 |
 |
Дело в том, что я Субподрядчик, и интересует, как у меня учитываются эти материалы заказчика, переданные мне генподрядчиком
Беларусь
|
 |
 |
НММ
31.10.2010 12:22:04
|
 |
 |
1. от ЗАКАЗЧИКА ВЫ на забаланс/ответственное хранение приходуете 2. ВЫ с забаланса расход на СУБЧИКА 3. получили %товку от СУБЧИКА - акт вып работ. Он будет рассчитан полностью, но в последних итоговых цифрах будет сминусована ст-ть ВАШИХ (для них ВАШИХ) м-лов. 4. Эту %товку СУБЧИКА поглотит ВАША %товка -акт выставленная ЗАКАЗЧИКУ. В ней также будет полный расчет за минусом м-лов уже ЗАКАЗЧИКА. Вы у себя в учете закроете 003 (так кажется)перед СУБЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ. Т.е. ст-ть м-лов пройдет в ВАШЕМ учете транзитом через 003. МАТЕРИАЛЫ НЕ ВАШИ - просто отражение в учете, что ВЫ их получали и передавали в работу.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.10.2010 12:15:49
|
 |
 |
У меня Заказчик А, Генподрядчик Б, я Субподрядчик В. В С-3 у меня указано во втором разд. «Стоимость материалов заказчика» с «-». Куда мне эти материалы относить тогда? Темный лес пока для меня все это, только начинаем.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
31.10.2010 12:11:41
|
 |
 |
НЕмного не понял. Я должен приходовать материалы Заказчика, переданные мне Генподрядчиком на сч. 10. Что в этом случае с НДС по материалам? Я их покупаю получается у Генподрядчика или как? А как закроется эта сумма по материалам потом, когда проведу акты?
Беларусь
|
 |
 |
НММ
31.10.2010 12:05:28
|
 |
 |
на 10.7 списываете ВЫ на 003 (точно не помню, забаланс) приходуют ОНИ В смете указано всё, но за минусом ст-ти материалов. Есть момент: ГЕНПОДРЯДЧИК должен только продавать м-лы
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|