...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 31.10.2010 11:47:04
Каким образом Подрядчик передает материалы Заказчика (Инвестора) Субподрядчику (мне), как они учитываются в учете. И в смете как показываются, с минусом или нет. Что с НДС по материалам? Спасибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Юрий 01.11.2010 9:04:53
ДОЛЖЕН!? по закону должен, но будем исходить из того, как
____
никто никому ничего не должен подавать и покупать. вообще понятие должен неприменимо к договору. У нас свобода договора, хочу продаю/покупаю, хочу не продаю/не покупаю.
Причем работает это между любыми лицами, как между субподрядчиком и генподядчиком, так и между генподрядчиком и заказчиком.
Просто Минархитектуры в свое время из-за своих бумажек бюрократических придумали какой-то бред с продажей материалов, когда ее нет и никак не могут отказаться от этого абсурда.
Беларусь
Автор 31.10.2010 13:58:16
Мой декан, любимые слова его «Значыць будзем атчысляць» )
Беларусь
НММ 31.10.2010 13:53:44
«Бухучет в строительстве» Н.П. Дробышевский. - как схема, как букварь. Многое меняется, но многое остается, как фундамент неизменным.
Беларусь
Автор 31.10.2010 13:43:26
Что можно полезного почитать про материалы, подряд и т.д.
Беларусь
Автор 31.10.2010 13:00:26
Понял, спасибо огромное
Беларусь
НММ 31.10.2010 12:57:04
Всё остальное правильно.
Беларусь
НММ 31.10.2010 12:54:47
У меня материалы на отв. хранении сч. 002.1
= = =
У Вас забалансовый счет не отв. хранение, а м-лы принятые в переработку. Прин на отв. хранение - это Вы предоставили кому-то свои склад. площади и храните чужой товар.
Беларусь
Автор 31.10.2010 12:50:40
Принимаю материалы Д002, снимаю потом по окончании работ К002, да?
Беларусь
Автор 31.10.2010 12:49:46
НДС по материалам значит не будет и всю, абстрактно, сумму НДС по акту я уплачиваю. К зачету ничего, применительно к данной ситуации. Так? У меня материалы на отв. хранении сч. 002.1
Беларусь
НММ 31.10.2010 12:45:50
ДОЛЖЕН!? по закону должен, но будем исходить из того, как сделал:
ВАШ УЧЕТ:
1. м-лы приход Д-т пусто, К-т 003, н-р 10.000=
2. процентовка 100.000= вся минус 10.000= итого 90.000=
Извиняюсь...не 91, а конечно 90!!!
если по отгрузке ВЫ работаете:
Д62-К90: 90.000=, Д003-К пусто 10.000=
по оплате:
Дзабаланс-К45. Д003-К пусто 10.000=

У Вас, как у субчика нет права собственности на м-лы, Вы их не купили, а приняли в переработку. Поэтому и процентовка/акт составлен с минусом с-ти м-лов. Ваша сумма/выручка для учета : 90.000=. Ст-ть материалов должна пройти транзитом/информационно по забалансовому счету!
Беларусь
Автор 31.10.2010 12:32:59
Генподрядчик значит должен мне, субподрядчику продать материалы. Если продает, то я вроде должен на балансовый счет приходовать, или нет. Какие проводки будут-то? Они у меня в акте показываются с минусом почему. С НДС он их продает или нет? Почему 91 счет на выручку. Спасибо
Беларусь
НММ 31.10.2010 12:28:15
Теперь понятно!!!
ВЫ- СУБЧИК.
приход: Д ничего , кредит 003.
Процентовка: 62-91 или забаланс -45(если по оплата)СУММА без ст-ти материалов. И соотв. дебет 003, кредит ничего.
НО!!! ГЕНПОДРЯДЧИК должен только продавать м-лы, не более 5% накрутки!!!
У меня была целая война с аудиторами и пришлось все налоги пересчитать!!! Только продажа!
Беларусь
Автор 31.10.2010 12:27:34
Дело в том, что я Субподрядчик, и интересует, как у меня учитываются эти материалы заказчика, переданные мне генподрядчиком
Беларусь
НММ 31.10.2010 12:22:04
1. от ЗАКАЗЧИКА ВЫ на забаланс/ответственное хранение приходуете
2. ВЫ с забаланса расход на СУБЧИКА
3. получили %товку от СУБЧИКА - акт вып работ. Он будет рассчитан полностью, но в последних итоговых цифрах будет сминусована ст-ть ВАШИХ (для них ВАШИХ) м-лов.
4. Эту %товку СУБЧИКА поглотит ВАША %товка -акт выставленная ЗАКАЗЧИКУ. В ней также будет полный расчет за минусом м-лов уже ЗАКАЗЧИКА. Вы у себя в учете закроете 003 (так кажется)перед СУБЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ. Т.е. ст-ть м-лов пройдет в ВАШЕМ учете транзитом через 003. МАТЕРИАЛЫ НЕ ВАШИ - просто отражение в учете, что ВЫ их получали и передавали в работу.
Беларусь
"Анонимно" 31.10.2010 12:15:49
У меня Заказчик А, Генподрядчик Б, я Субподрядчик В. В С-3 у меня указано во втором разд. «Стоимость материалов заказчика» с «-». Куда мне эти материалы относить тогда? Темный лес пока для меня все это, только начинаем.
Беларусь
Автор 31.10.2010 12:11:41
НЕмного не понял. Я должен приходовать материалы Заказчика, переданные мне Генподрядчиком на сч. 10. Что в этом случае с НДС по материалам? Я их покупаю получается у Генподрядчика или как? А как закроется эта сумма по материалам потом, когда проведу акты?
Беларусь
НММ 31.10.2010 12:05:28
на 10.7 списываете ВЫ
на 003 (точно не помню, забаланс) приходуют ОНИ
В смете указано всё, но за минусом ст-ти материалов.
Есть момент: ГЕНПОДРЯДЧИК должен только продавать м-лы
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-17 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru