| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
03.11.2010 14:51:08
|
 |
 |
Господа, только не кидайтесь тапками... Я все про этот НДС с нулевой ставкой, будь он неладен. У организации обороты в отчетном периоде только по ставке 0%, других до конца года не предвидится. Есть суммы входного НДС. Возвращать их организация не желает, желает оставить телепаться их (вычеты) до тех пор, пока не появятся обороты по ставке 20%. Но они появятся только в следующем году. В декларации за этот период НДС с минусом. Вопрос: как в следующем году не потерять этот минусовый НДС? Ведь декларация с нового года будет без этих сумм. И нужно ли их (вычеты) в учете отражать по дебету 68-го? Или пусть висят по дебету 18-го? И что делать?!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
03.11.2010 16:12:33
|
 |
 |
Спасибо!!! Вроде полегчало...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.11.2010 15:58:34
|
 |
 |
И нужно ли их (вычеты) в учете отражать по дебету 68-го? Или пусть висят по дебету 18-го? И что делать?!! ---------------------------- Нужно отражать по дебету 68 и в декларации с минусом (если все условия для этого соблюдены). В карточке лицевого счёта у Вас этот минус (переплата) осанется и в следующем году, только в декларации, естественно, в следующем году Вы это минус уже не отражаете. Когда появится НДС к уплате - напишете письмо с просьбой зачесть переплату по НДС за ... 2010г. в счёт уплаты НДС за ... 2011г. И всё.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
03.11.2010 15:40:05
|
 |
 |
Зачтите в счет других налогов по согласованию с ИМНС,
Беларусь
|
 |
 |
ОФИС 3
03.11.2010 15:24:53
|
 |
 |
у меня был минус и тоже не забирали, осталась переплата по НДС. Вы же можете или забрать или зачесть в счет уплаты налога.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.11.2010 14:57:29
|
 |
 |
Помогите разобраться, будьте добренькими! Вот везло всю жизнь, работала только с одной ставкой...
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|