| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
05.11.2010 10:12:40
|
 |
 |
УСН с НДС с ведением бухгалтерского учета. За второй квартал неправильно рассчитала НДС, в 3 доплатили. Появилась новая схема в работе, ошиблась, результат оштбка. Ошибка исправляется в месяце обнаружения. Но в моем случае это очень муторно. Могу ли сделать как будто и не было ошибки, налога всего два-УСН и НДС (нмчего не полетит), и составить бух. справку о том, что недоплата налога была в результате счетной ошибки иди невнимательности?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Olga V
05.11.2010 10:33:43
|
 |
 |
Хотя лично я всегда уточнения показываю в Сведениях :)))
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
05.11.2010 10:32:45
|
 |
 |
А откуда пеня, если уточнения не будете показывать. Только при проверке, да и то вряд ли - скорее всего будут весь год разом проверять, а не по месяцам.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.11.2010 10:26:59
|
 |
 |
ау
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.11.2010 10:22:29
|
 |
 |
штраф? я доплатила в 3 квартале. Разве не пеня только?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.11.2010 10:19:00
|
 |
 |
можете,но пени и штрафа не избежать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.11.2010 10:17:57
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|