Возвращаем поставщику товар в октябре, который был приобретен в августе. Работаем по отгрузке. Скажите пожалуйста в октябре надо сторнировать проводку Дт 68.2 Кт 18.2 или нет?
Если нет стандартной операции «возврат товара», попробуйте набрать обычную прих накладную и в количестве поставить минус перед числом. Обычно все проводки под эту накладную прописываются , как сторнировочные с минусом.
Беларусь
"Анонимно"05.11.2010 13:49:29
у меня почему-то в 1С не проводится эта операция. Вручную что-ли делать?
Беларусь
НММ05.11.2010 13:40:05
Зеркальное отражение всех проводок на приход этого товара, но с минусом=красное сторно.
Беларусь
"Анонимно"05.11.2010 13:33:47
Если проводится возврат товара, то, естественно,сторнируются все проводки по приходу и НДС в том числе.