| |
|
|
| |
|
|
Людмила
08.11.2010 10:01:18
|
 |
 |
Уважаемые бухгалтера, помоготе советом. Пришла работать в фирму (оптовая торговля), фирма зарегестрирована в июне 2010г, учёт по «оплате». С июня по сентябрь учёт вёл другой бухгалтер без 1С, все затраты относила на 20, затем в конце месяца на 45, а потом распределяла на остаток товаров. Учетной политики нет. Я хочу затраты собирать на 44 и в конце месяца все (кроме транспортных и % по кредиту) списывать на 90. Как мне поступить? Исправить период который был до меня или не трогать (документов не много)? Учётную политику могу я ввести в действие с 01 октября?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Карла
08.11.2010 10:42:30
|
 |
 |
исправьте, только затраты правильно учтите- т. е. все переделать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 10:20:13
|
 |
 |
Да, всё внесла в 1С. А можно ли например на авансовых отчётах исправить сч20 на сч44 или лучше перепечатать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 10:11:31
|
 |
 |
Если будите вносить все в 1С, то исправьте. Вам же делать баланс, темболее, что она делала не правильно.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|