...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Людмила 08.11.2010 10:01:18
Уважаемые бухгалтера, помоготе советом.
Пришла работать в фирму (оптовая торговля), фирма зарегестрирована в июне 2010г, учёт по «оплате». С июня по сентябрь учёт вёл другой бухгалтер без 1С, все затраты относила на 20, затем в конце месяца на 45, а потом распределяла на остаток товаров. Учетной политики нет.
Я хочу затраты собирать на 44 и в конце месяца все (кроме транспортных и % по кредиту) списывать на 90.
Как мне поступить? Исправить период который был до меня или не трогать (документов не много)? Учётную политику могу я ввести в действие с 01 октября?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Карла 08.11.2010 10:42:30
исправьте, только затраты правильно учтите- т. е. все переделать
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2010 10:20:13
Да, всё внесла в 1С.
А можно ли например на авансовых отчётах исправить сч20 на сч44 или лучше перепечатать?
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2010 10:11:31
Если будите вносить все в 1С, то исправьте. Вам же делать баланс, темболее, что она делала не правильно.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru