| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
08.11.2010 15:36:15
|
 |
 |
Читаю топики и схожу с ума.Я все делаю неправильно. У меня производство на давальч.условиях.Посмотрите и подскажите что и как исправить.Пожалуйста 10.1-60.1 - купили сырьё 10.7-10.1- отдали в переработку 20.2-10.7- получили из переработки 43.1-20.- на основании отчета из переработки только в колличестве 90.4-43.1- отгрузка 202.-90 - в конце мес.закрыли. 90-99 - фин.результат. ЧТО и как сейчас ( в конце года) исправить?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
09.11.2010 10:35:38
|
 |
 |
обязательно ли з/п и все расходы распределять? давальческое пр-во - не основной вид деятельности. _________________ у меня тоже не основной вид деятельности ,но все затраты на 26сч.,в конце месяца на 20 и 44 счета согласно объему выручки
Беларусь
|
 |
 |
В тему
09.11.2010 9:55:08
|
 |
 |
обязательно ли з/п и все расходы распределять? давальческое пр-во - не основной вид деятельности.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
09.11.2010 9:53:09
|
 |
 |
Если на 10/7 у вас остатки сырья переданные в переработку, и невозвращенные переработчиком по акту, то здесь не будет никаких искажений налогооблагаемой базы._________________ Спасибо.А методолог.нарушения есть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.11.2010 9:41:30
|
 |
 |
жемесячно мы продаем всю изготовленную продукцию,но остатки сырья висят на 10,7.В этом случае нужно использовать сч.40? _____________ Если на 10/7 у вас остатки сырья переданные в переработку, и невозвращенные переработчиком по акту, то здесь не будет никаких искажений налогооблагаемой базы.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.11.2010 9:36:33
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Автор
09.11.2010 9:07:00
|
 |
 |
Ваши проводки правильные только если вы ВСЁ продаете ежемесячно, ________________ жемесячно мы продаем всю изготовленную продукцию,но остатки сырья висят на 10,7.В этом случае нужно использовать сч.40?
202.-90 - в конце мес.закрыли. ________________ 20-й счет вручную закрываю на 90(себестоимость).В программе это не предусмотрено.
Подскажите,в моем случае есть ли искажение налогооблагаемой базы?Или только ошибка в методологии бух.учета?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 15:52:49
|
 |
 |
10.1-60.1 - купили сырьё 10.7-10.1- отдали в переработку Одновременно 20.2-10.7- на основании акта о переработке и 20.2-60.1 - на основании акта выполненных работ (услуги по переработке) 43.1-20.- на основании акта приемки продукции на склад. Если склада нет, списывается в момент отгрузки (см. план счетов сч.43) 90.4-43.1- отгрузка 62-90 - отражена реализация (в зависимости от способа отражения реализации - по отгрузке или по оплате). Если выбран способ по оплате, то при частичной оплате пропорционально списываем себестоимость. 90-68 - НДС 90-99 - фин.результат 99-68 - налоги с прибыли
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
08.11.2010 15:49:31
|
 |
 |
10.1-60.1 - купили сырьё 10.7-10.1- отдали в переработку 20.2-10.7- получили из переработки 43.1-20.- на основании отчета из переработки только в колличестве 90.4-43.1- отгрузка в общем-то всё верно. Только вам в Дт 20, помимо переработанных материалов и стоимости переработки, нужно добавить остальные свои расходы. Зарплату, начисления на ФЗП, аренда там, коммуналка и прочие расходы. 202.-90 - в конце мес.закрыли. А это чего такое?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 15:49:03
|
 |
 |
Ваши проводки правильные только если вы ВСЁ продаете ежемесячно, а так надо собирать ВСЕ затраты на 20м счете (и зарплату, и проч. затраты), потом количество и сумму закрывать на 43 счет (где могут быть и остатки готовой продукции), а оттуда списывать по ТТН на отгрузку вашим покупателям.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|