| |
|
|
| |
|
|
Маша
22.11.2010 11:23:36
|
 |
 |
Подскажите, если при приобретении трудовой книжки ндс отнесли на увеличение ст-ти, то при отражении реализации через Д91 счета, нужно выделять ндс или нет (т.к. он пойдет в расходы по К91 счета)?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.11.2010 15:30:34
|
 |
 |
Таким образом, при приобретении трудовых книжек и их выдаче работникам с возмещением стоимости в учете производятся записи: Д-т сч. 006 - на сумму приобретенной трудовой книжки; Д-т сч. 10 - К-т сч. 60 - оприходование трудовой книжки по накладной на сумму без НДС; Д-т сч. 18 - К-т сч. 60 - на сумму НДС; Д-т сч. 60 - К-т сч. 51 - произведена оплата за трудовую книжку; Д-т сч. 68 - К-т сч. 18 - произведен зачет НДС в соответствии с законодательством; Д-т сч. 73 - К-т сч. 91 - на сумму возмещения работником стоимости бланка трудовой книжки с НДС; Д-т сч. 91 - К-т сч. 68 - на сумму исчисленного НДС; Д-т сч. 91 - К-т сч. 10 - списание стоимости трудовой книжки; Д-т сч. 70 - К-т сч. 73 - стоимость трудовой книжки удержана из заработной платы работника; К-т сч. 006 - выдача трудовой книжки.
Беларусь
|
 |
 |
Маша
22.11.2010 14:45:17
|
 |
 |
ну очень надо, т.к. есть еще возможность исправить и сегодня подать декларацию...
Беларусь
|
 |
 |
Маша
22.11.2010 14:27:44
|
 |
 |
«Анонимно» 22.11.2010 14:27:14 - ЭТО Я.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2010 14:27:14
|
 |
 |
значит в таком случае (т.е. с трудовыми книжками) лучше выделять ндс при покупке, брать в зачет, и отражать при отпуске и выделять в декларациях? ВЕРНО?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2010 14:15:51
|
 |
 |
К вычету можно брать, а можно и не брать. Но при выдаче НДС надо начислять на 91 счет по-любому. Если входной был отнесен на стоимость, то будет НДС на НДС. Если не было входного, то при выдаче все равно начисляется!
Беларусь
|
 |
 |
Li
22.11.2010 14:11:11
|
 |
 |
Я тоже задаю вопрос. Я приобрела книжки без НДС Ст 93 п2.1. И отпустила одну без НДС. Но все таки исправила и насчитала НДС.Ведь если есть обороты без НДС, то тогда ведь нужно наверное распределение входного НДС. Ия уж очень запутала.
Беларусь
|
 |
 |
Маша
22.11.2010 13:21:29
|
 |
 |
нет, у нас приход был с ндс, но отнесли ндс на ст-ть книжки, чтобы не заморачиваться с этой мелкой суммой для вычета... а сейчас нужно отразить передачу сотруднику и следовательно, отразить операционый доход по счету 91, а как быть с ндс? не показывать, как я уже писала, или все таки выделять нужно? И что писать в декларации по ндс? я думаю, что в моем случае ничего, а вот в декларации по прибыли отразить данный доход и расход, который одинаковый.
Беларусь
|
 |
 |
Li
22.11.2010 12:45:12
|
 |
 |
Еще раз. Если получили без НДС. 1) Если отгружаешь без НДС, о как с распределением налоговых вычетов. 2) и можно ли отгрузить С НДС? (не применть статью без НДС НК РБ)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2010 12:11:08
|
 |
 |
Если с НДС: ПРИХОД 10-60 18-60 РАСХОД 91расход-10 70-91доход 91ндс-68
Беларусь
|
 |
 |
Li
22.11.2010 12:06:18
|
 |
 |
А если вы без ндс, то как показываете в отчете по НДС.И тогда распределение налоговых вычетов. Я думаю. лучше отразить с НДС. Я прокупала трудовые без НДС. Но все таки отразила с НДС и далее как Маша.
Беларусь
|
 |
 |
Маша
22.11.2010 11:58:52
|
 |
 |
так нужно выделять ндс от ст-ти трудовой книжке или можно не выделять (ндс при поступлении не выделяли и следовательно в зачет не брали)? проводки у меня такие: 60-51 -1000 10/6-60 -1000 (ндс в ст-ти) 73/3-91/1 -1000 91/2-10/6 -1000 70-73/3 -1000
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2010 11:39:11
|
 |
 |
Надо отражать, но потом этот гемор целый год за 3 копейки...
Беларусь
|
 |
 |
Маша
22.11.2010 11:36:25
|
 |
 |
а как же реализация ТМЦ, которая должна отражаться на 91 счете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2010 11:31:50
|
 |
 |
10-60 оприходовали тр книжку (с НДС) 70-10 списали Тр книжка прошла у вас по счетам ТРАНЗИТОМ
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|