подскажите пожалуйста! Меня интересует в платежке по перечислению этого подоходного код платежа 0101? и назначение как правилъно?
Беларусь
"Анонимно"04.12.2010 0:32:58
Спасибо! Нашла всё в НК РБ!
Беларусь
"Анонимно"03.12.2010 22:02:45
Нарушение по подоходному налогу. Даже если налог был перечислен за счет средств предприятия - налог должен быть удержан - это однозначно. Могут оштрафовать.
Беларусь
"Анонимно"03.12.2010 21:43:01
ПДН должен удерживаться из дохода ФИЗ.ЛИЦА
Беларусь
Автор03.12.2010 21:40:31
На предприятии - упрощёнка. Всё же считаю, что ПДН должен удерживаться из дохода ФИЗ.ЛИЦА, а не начисляться на затраты предприятия! И как результат - излишне выплаченные суммы ФИЗ.ЛИЦУ и НЕДОПЛАТА ПДН! Подскажите, как вы делаете?
Беларусь
"Анонимно"03.12.2010 21:37:11
03.12.2010 21:35:26 - бред, конечно
Беларусь
Автор03.12.2010 21:35:26
А вот предыдущий бухгалтер считал иначе: 20 76 - 5 000 000 - начислена ар/пл 20 68 - 600 000 - начислен ПДН (лично я это считаю - полным бредом!!!) 76 51 - 5 000 000 - перечислена Арендодателю-ФИЗ.ЛИЦУ ар/плата 68 51 - перечислен ПДН Её аргумент: как составлен договор - так и нужно считать подоходный! А в договоре такая фраза:«Оплата подоходного налога с физ.лиц, С СУММЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ осуществляется в соответствии с действ. закон-ом РБ и ВОЗЛАГАЕТСЯ НА АРЕНДАТОРА» (т.е. предприятие) - ПОЭТОМУ ОНА ДЕЛАЛА ТАКИЕ ПРОВОДКИ!
Беларусь
Автор03.12.2010 21:20:28
Я считаю, что должно быть так: 20 76 - 5 000 000 - начислили ар/пл 76 68 - 600 000 - удержали ПДН у ФИЗ.ЛИЦА 76 51(50) - 4 400 000 - выплатили Арендодателю-ФИЗ.ЛИЦУ ар/плату 68 51 - 600 000 - ну и конечно же, перечислили ПДН в свою ИМНС (по месту регистрации предприятия) Всё красиво получается! А вы как считаете?