...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Влади 16.12.2010 15:51:29
У меня обороты по реализации услуг, освобождаемые от НДС(один вид деятельности)
Входящий НДС я должно отнести на затраты или на увеличение стоимости.
Я отнесла на увеличение стоимоти а теперь сомневаюсь. Видимо не правильно. Подскажите пожалйуста

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 16.12.2010 20:45:08
«Анонимно» 16.12.2010 18:09:58
На затраты. Например, завтра вы что-нибудь из ОС продадите и начислите НДС, тогда по удельному весу вернете с затрат и зачтете.
--------
Абсолютно верно и экономически оправдано. Но автор имеет право и ничего не принимать к вычету, а относить на увеличение стоимости
Выдержка из п.4 ст. 106 НК:
4. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные (подлежащие уплате) при приобретении либо при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая основные средства и нематериальные активы, могут относиться плательщиками на увеличение стоимости этих товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Беларусь
"Анонимно" 16.12.2010 18:09:58
На затраты. Например, завтра вы что-нибудь из ОС продадите и начислите НДС, тогда по удельному весу вернете с затрат и зачтете.
Беларусь
Автор 16.12.2010 16:38:30
Я так ничего и не поняла. Мнения разделились.
Может кто даст ссылочку на статью НК. Налоговая дала устную консультацию - что на увеличение стоимости. Но сегодня начитавшись НК я пришла к заключению что на затраты.
Вот и сомневаюсь
Беларусь
автору 16.12.2010 16:35:13
Если у Вас только освобожденные обороты, вы просто можете не обращать внимания на входной НДС, относить его на стоимость (это право всех касается), не вести книгу покупок, не вести 18 счет.
Беларусь
"Анонимно" 16.12.2010 16:32:28
«Анонимно» 16.12.2010 16:28:03
Если НДС, уплаченный при ввозе на территорию РБ, то тогда на стоимость товаров, если НДС по услугам, ТМЦ, уплаченный поставщикам РБ (кроме товаров) - то на затраты. По товарам - на стоимость товаров.
---------
Если по товарам входной не при ввозе, а при приобретении - все равно на затраты
Беларусь
Автор 16.12.2010 16:32:07
Да у меня НДС по по услуга, малоценке и ОС от поставщиков РБ.
Значит у меня проводки будут
Д-т 18 кт- 60
Д-т 20 Кт-18
Или здесь вообще не будет 18 счета?
Все надо переделывать...
Подскажите еще по проводкам кто знает. Пожалуйста
Беларусь
"Анонимно" 16.12.2010 16:28:03
Если НДС, уплаченный при ввозе на территорию РБ, то тогда на стоимость товаров, если НДС по услугам, ТМЦ, уплаченный поставщикам РБ (кроме товаров) - то на затраты. По товарам - на стоимость товаров.
Беларусь
"Анонимно" 16.12.2010 16:23:28
неправильно, надо на затраты
Беларусь
Алла В 16.12.2010 16:19:50
правильно
Беларусь
"Анонимно" 16.12.2010 16:15:43
ап
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru