Входящего НДС за 2010 год на 50 000 больше, чем следует к уплате. Книгу покупок не ведем (распечатываю карточки счетов 18 и 68). Отражать все вычеты в декларации, чтобы получалась сумма к возврату? Либо по какому-то одному документы вычет переносить на 2011 год? Просто из налоговой возвращать переплату не собираемся, хотим ее зачесть в след. периоде. Как правильно поступить?
А если есть ставка 0%, но получается небольшая сумма, возвращать не хотим. Можно оставить на 18 счете и в следующем году взять к зачету? А все показать в справочной информации? ------------------------ Ответьте мне, пожалуйста.
Беларусь
"Анонимно"13.01.2011 18:08:33
Вот интересно а кто вам ее вернет в налоговой? Я так понимаю шо у вас стандартная ставка ндс 20%. и тады к вычету в пределах начисленного а остаток остается висеть на 18 счете и принимается к вычету в следующем периоде. Вся сумма входного НДС пройдет токи в разделе Справочно ---------------------- Спасибо :) Я так и думала, просто хотела уточнить :).
Беларусь
"Анонимно"13.01.2011 15:49:33
А если есть ставка 0%, но получается небольшая сумма, возвращать не хотим. Можно оставить на 18 счете и в следующем году взять к зачету? А все показать в справочной информации?
Беларусь
"Анонимно"13.01.2011 15:03:55
Вот интересно а кто вам ее вернет в налоговой? Я так понимаю шо у вас стандартная ставка ндс 20%. и тады к вычету в пределах начисленного а остаток остается висеть на 18 счете и принимается к вычету в следующем периоде. Вся сумма входного НДС пройдет токи в разделе Справочно