| |
|
|
| |
|
|
%% по кредитам
18.01.2011 10:05:20
|
 |
 |
У меня %% по кредиту (овердрафная линия без целевая). Как распределять на остаток товара эти %%, если выручка по продажным ценам, а товар в оптовой торговле числится по приходным? Ступор полный... Помогите.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.01.2011 15:26:55
|
 |
 |
Для «Анонимно» 18.01.2011 15:05:11 А НК вам не дакУмент? под. 2.2 п.2 ст.130 НК РБ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2011 15:05:11
|
 |
 |
Автор 18.01.2011 11:18:14 Люди, ну где ж вы... Подняла я и инструкцию и НК. И не знаю, как реагировать на ваши ответы... Помогите советом. Афтар, поясняю еще раз. Проценты до оприходования товара относятся на стоимость товара. Распределять нечего, покольку каждый рубл процентов ляжет вместе с товаром на реализацию. После - на счет 91. В затры (счет 44) они не включаются, поэому тоже распределению не подлежат.
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
18.01.2011 11:48:06
|
 |
 |
В расчет включаются только % за кредит, комиссию сразу на 44.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.01.2011 11:43:38
|
 |
 |
А ещё скажите, может у кого есть и такая «бяка». Если мы не пользуемся кредитом, нам выставляют комиссионное вознаграждение за неиспользованный кредит. Это тоже распределять или можно списать на 44 счет сразу?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2011 11:36:24
|
 |
 |
Larik_g@mail. ру Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
18.01.2011 11:28:50
|
 |
 |
У нас тоже оптовое предприятие, работаем по оплате и я составляю расчет издержек обращения на остаток товаров по статье % за кредит. В расчете участвует остаток товаров+остаток по Дт 45 счета и реализация за месяц (90/45)
Беларусь
|
 |
 |
Лена
18.01.2011 11:28:44
|
 |
 |
давайте мыло, сброшу табличку расчета
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2011 11:25:45
|
 |
 |
« % за кредит как раз и распределяются между остатком товаров и реализованными товарами», только выручка здесь на самом деле не фигурирует, в выручке ведь и НДС сидит. Если товар числится по покупным ценам, то расчитываете исходя из с/с. Я делаю так, аудит каждый год - никаких вопросов.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2011 11:23:03
|
 |
 |
Какой 91 счет? А это что - Распределению на сумму затрат, приходящихся на фактически реализованные товары, и сумму затрат, относящихся к остаткам товаров на конец отчетного месяца, подлежат транспортные расходы (если транспортные расходы не включаются в цену приобретения товара) и проценты по кредитам, займам, включаемые в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг). Такие нормы установлены подп.2.2 п.2 ст.130 НК РБ.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.01.2011 11:18:14
|
 |
 |
Люди, ну где ж вы... Подняла я и инструкцию и НК. И не знаю, как реагировать на ваши ответы... Помогите советом.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2011 11:01:01
|
 |
 |
Я вот думаю, раз товар числится по покупным ценам, то в расчете надо брать не 90.1, 90.2 - с/с товара.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.01.2011 10:42:45
|
 |
 |
Так скажите мне как сделать! Скоро сдавать налоги!!! Пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
18.01.2011 10:30:19
|
 |
 |
«Анонимно» 18.01.2011 10:28:20 А зачем вам выручка при распределении %%? Там она нигде не фигурирует!***********************
Ну как же не фигурирует, % за кредит как раз и распределяются между остатком товаров и реализованными товарами, т.е. выручкой.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2011 10:28:20
|
 |
 |
А зачем вам выручка при распределении %%? Там она нигде не фигурирует!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2011 10:17:08
|
 |
 |
А никак. Внимательно читайте Инструкцию №89 и ОЧ НК. После оприходования товара - это счет 91.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|