Помогите пожалуйста разобраться. Организация раелизует товар по ставке НДС 10%. Других ставок НДС по реализации нет. За услуги сторонних организаций, например за аренду помещения платим сумму, в том числе НДС 20%. Можно ли НДС 20% брать в зачет в полном объеме или нужно что-то перераспределять?