Начинаем производство изделий из металла. Ранее с производством вообще не сталкивалась. Учётная политика по отгрузке. Обязательно ли отражать с использованием счёта 40 или 43? Помогите с проводками. Д 20 К10 списаны израсходованные для пр-ва материалы Д25,26 К69,70,76 и др. списаны другие расходы Д20 К02,25,26 Д43 К20 выпуск готовой продукции Тут также вопрос: каким документом в 1С оформить выпуск готовой продукции? Помогите, пожалуйста!!!
У меня 1С Проф (не произв-во) Мисофт *** У меня тоже нечто подобное. Что-то смогла из нее выжать, но много и ручного труда.
Беларусь
Автор04.02.2011 10:22:07
Спасибо за разъяснения. У меня 1С Проф (не произв-во) Мисофт, документ передача ГП на склад есть, а вот док.перепроведение расходов нет. Спасибо, буду разбираться.
Беларусь
СВИ04.02.2011 9:58:05
у меня тоже по учетным но потом доком перепроведение расходов ГП доводится до ф/с . А что у Вас этого дока в 1С нет ? У меня тоже очень юольшая номенклуатура,так у меня по каждому изделию распред.затраты с 20сч так : все автоматом - материалы по нормам,возвратные отходы с минусом по нормам,услуги стор.по нормам,з/пл осно раб. по издел.распред по норме времени и накл.расходы с 26сч (25 сч.) не веду т.к.безцеховая стр-ра пропорц.этой норме времени.Норма считается по утв.методике тоже в 1С при расчете план.кальк.НЗП я не отражаю все затраты закрываются на 43 счет по вышеописанной методике.Учет на 43 счет по ср.взвеш.себ-ти по каждому изделию.Мне тоже не очень нравится что тек.учет по уч.ценам,а оконч. по ф/с и не используется 40 сч.и не выводятся отклонения.Я так думаю что этим доком перепроведение расх.ГП отклонения и доводятся до ф/с ,просто они невидны в учете.Сумбурдно написала ,но может что поймете
Беларусь
Автор04.02.2011 9:42:41
Помогите, ума не приложу с чего начинать. Какой алгоритм отражения в учёте? Обязательно ли отражать производство с использованием счетов 40 или 43? Выпуск продукции ведётся в разрезе номенклатуры, а каким образом распределяются затраты со счёта 20? Предположим, производство с сентября не велось куда списывать все текущие затраты со счетов 20, 26? Это пойдёт в Д90.2? Вопрос для СВИ. Я тоже пыталась проводить документом передача ГП на склад, но у меня там ведётся учёт по учётным ценам. Не знаю как и подойти ко всему этому.
Беларусь
СВИ03.02.2011 11:26:05
у меня то же вопрос такой -я оформляю пока доком-передача ГП на склад (печатается требование-накладная),которую подписывает только мастер,цены ставлю отпускные без НДС.этим доком выпуск,затем по требованию-накладной часть на склад ГП 9запасы) в пределах одного МОл их не распечатываю ,а часть по ТТН на склад в Минск.Все в отпускных ценах.затем в конце м-ца доком перепроведение ГП вся продукция ставится на учет и списывается с учета по средневзвеш с/ти.40 счет не веду.у меня 1С (Юкола)Думаю вот моет лучше актом выпуска оформлять