...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Экспорт 14.07.2011 14:31:31
Люди,кто может доступно объяснить (нормативку читала).Есть экспорт в Казахстан в мае,полностью оплаченв июне,заявления от казахов еще нет.
1.мне в июне отражать на 90 счете выручку?
2. в декларации по НДС где ее отражать
3. распеределение налоговых вычетов делать или только по получению заявления?Помогите пож-та
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.10.2011 16:05:57
оборот берем по декларации -забудьте вы про 90 счет.К90 при экспорте не совпадает с суммой выручки для НДС пока нет подтверждения.
Беларусь
ТТ 24.10.2011 15:48:29
Еве большое спасибо,
Автору: это о чем?
...При распределении вычетов беру оборот только по декларации так? Или К90?

и еще: если делаем распределение с нарастанием по году, то НДС к возврату из бюджета - требовать сразу вернуть? или в следующем месяце он уменьшится?
Беларусь
Автор 24.10.2011 15:09:12
Ева 24.10.2011 15:04:32
------------
вы очень доступно объясняете,спасибо.
Мы работаем по оплате.Было 3 отгрузки,оплачено все,заявление есть только по 1,нигде нет 180 дней.При распределении вычетов беру оборот только по декларации так? Или К90?
Беларусь
Ева 24.10.2011 15:04:32
По Таможенному союзу 180 дней на основании НК, по остальным странам 180 дней на основании Указа Президента
Беларусь
Ева 24.10.2011 15:03:24
если, например,
сч.18.2 = 10 000 000
Декларация по НДС
стр.2 = 100 000 000 (база)**16 666 666(НДС)
стр. 7 = 6 000 000 (экспорт в РФ)
---------------
В этом случае с распределением или нет у Вас будет НДС к уплате, поэтому особого смысла в распределении нет.
Находите средний процент экспортной выручки в общем обороте:
6 000 000/(100 000 000+6 000 000)*100%=5,6604%

Находите сумму вычетов, приходящихся на экспортную выручку: 10 000 000*5,6604%/100% = 566040
Но так как у вас НДС к уплате 16 666 666, а на 18.2 только 10 000 000, то ваш «экспортный» НДС поглощается исчисленным.
Если рассмотреть Ваш 1 вариант, где 18.2 500 000 000 (круто конечно столько вычетов. Это ж какие на складе остатки! Но не факт :)), то расчет такой:

средний процент выручки тот же 5,6604%
НДС, приходящийся на экспорт:
500 000 000*5,6604/100% = 28302000
Исчисленного 16 666 666
Значит, по декларации по НДС будет -11635334, т.е. НДС к возврату из бюджета, как приходящийся на экспорт по ставке НДС 0%.

Автору: оборот по реализации отражаете в декларации по НДС в месяце (квартале), когда придет заявление, к вычету НДС на этот оборот возьмете тогда же, т.к. поставка оплачена. В ИМНС для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС по экспорту принесете только заявление казахов.
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 14:52:02
Простите, я ошиблась,не 90 дней, а сейчас уже в течение 180 дней?
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 14:50:03
Я понимаю так: Вы не показываете выручку по экспорту в декларации в течение этих 90 дней (то есть в июне вы ее не показываете). Если прошли 90 дней и у вас еще нет заявления о ввозе от россиян и электронного подтверждения - показываете выручку, и начисляете НДС к уплате 92- 68. Когда получите документы - делаете сторно. Распределение в случае превышения суммы НДС на 18 счете, чем начисленного к уплате, делается, потому что Вы в этом случае можете претендовать на возврат НДС, и налоговой нужно убедиться, что вы использовали весь другой (не по 0 ставке) НДС. Поправьте меня, пожалуйста, если я в чем-то не права
Беларусь
ТТ 24.10.2011 14:45:59
понятно, мы вообще только по предоплате работаем,
проясните с распределением вычетов по НДС - ну распределю я - а что это мне дает , извините,
добавлю, что экспортируемый товар является импортом из ЕС и уплачен таможенный ндс
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 14:40:17
Выручка для прибыли и для НДС отражается по разному. Смотрите НК - для исчисления налога на прибыль берем момент отгрузки и пофиг ваша учетная политика...
Беларусь
ТТ 24.10.2011 14:09:21
а если, например,
сч.18.2 = 10 000 000
Декларация по НДС
стр.2 = 100 000 000 (база)**16 666 666(НДС)
стр. 7 = 6 000 000 (экспорт в РФ)

я, конечно, туплю, но прошу пояснить, не могу уловить смысл
Беларусь
Автор 24.10.2011 13:45:47
я делила 6 млн на (100+6),умножала на это 18,2,получается столько вычетов приходится на 0 ставку,т.к. экспорт маленький,весь 18,2 можно принять к зачету.и эту сумму писала в справочно стр. 3.
Но не уверена на 100%.
Беларусь
ТТ 24.10.2011 13:32:45
а до меня не совсем дошло, что-то кашица в голове (не пойму смысла в распределении), прошу вас разъяснить:
1. выручку по оплате отражаем в июне - для закрытия месяца и определения фин.результата
2. получили заявление в июне - отражаем в декларации по НДС выручку в стр.7
3. распределяем вычеты по НДС (сч.18.2), а дальше вообще не пойму:
например,
сч.18.2 = 500 000 000
Декларация по НДС
стр.2 = 100 000 000 (база)**16 666 666(НДС)
стр. 7 = 6 000 000 (экспорт в РФ)
и дальше что?
Беларусь
Автор 19.07.2011 8:41:29
спасибо большое,теперь дошло.
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2011 8:12:39
А РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ, когда есть заявление. А пока нулевой ставки нет, то тупо берете в пределах исчисленного НДСа.Появится нулевая -возьмете БОЛЬШЕ начисленного
Беларусь
Тутэйшы 18.07.2011 17:50:52
все расчеты берутся нарастающим итогом с начала года.
Беларусь
Тутэйшы 18.07.2011 17:46:03
после получения подтверждений- отражаете в декларации обороты по ставке 0%. Но если у вас НДС к вычету по сч. 18 меньше чем НДС начисленный по декларации, то у вас смысла в распределении нет. Смысл есть только когда увас НДС по сч. 18 больше чем начисленный по декларации. тогда. при распределении у вас получится сумма НДС к вычету, приходящаяся на 0% ставку и котрорую вы можете взять сверх начисленного по декларации.
Беларусь
Автор 18.07.2011 17:40:01
Тутэйшы 18.07.2011 17:32:47
------------------
спасибо,вроде не тупая,но с экспором что-то торможу.Получается сейчас я весь 18 беру в зачет,а когда придет заявление и отражу в декл. 0% ставку,я должна сделать распределение налоговых вычетов?
Беларусь
Тутэйшы 18.07.2011 17:32:47
Т.к вы не ведете раздельного учета. а по удельному весу, то вес НДС упалченный по сч 18 берете к вычету в пределах начисленного по декларации, Если нет еще 0% ставки или 10% ставки.
Беларусь
Автор 18.07.2011 17:28:34
Люди,подскажите,может я неправильно поняла
1. Получается пока нет заявления от казахов налоговые вычеты не распределяются
3. а ндс по товару,который я продала в Казахстан,-я беру сейчас к вычету?
или если есть оплата,то уже распределять надо?
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2011 11:25:21
подтверждение в эл.виде получает налоговая. по заявлению в ИМНС можно получать и себе на эл.почту.
--------------------------------
писала заявление - толку ноль, ничего на почту не приходит, приходится звонить и узнавать у инспектора. Или это только наша налоговая такая тормознутая (ИМНС Советского р-на г.Минска)???
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-33

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru