| |
|
|
| |
|
|
Зелененькая
07.10.2011 15:56:59
|
 |
 |
Совсем запуталась, помогите. Работаем по оплате, оказываем услуги на экспорт. Акт в августе Дт 62 Кт 45 по курсу = 100 бел руб., плачено в сентябре Дт 52 Кт 62 по курсу = 90 бел руб. Отриц кур разница Дт 92.02 Кт 62 = 10 Реализ Дт 45 Кт 90 = 90 Куда деть еще 10 руб со счета 45?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
13.10.2011 11:49:40
|
 |
 |
Да все эти зеленые ещё не так отжигают и не боятся ничего. Я в 2001 году после заочного института и пару лет работы бухгалтером, пошла ещё на курсы бухгалтерские и 1С, потому что боялась главным идти, а тут такой ноль и идет работать с учполом «по оплате»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.10.2011 22:05:26
|
 |
 |
А на каком счете я буду видеть долги клиентов? _________________________________________ на забалансовом счете- ОС (отпускная стоиммость), ну просто ЖЕСТЬ, как вы работаете?...
Беларусь
|
 |
 |
БТР
11.10.2011 12:11:48
|
 |
 |
да я и так сама доброта и терпимость
Беларусь
|
 |
 |
Зелененькая-БТР
10.10.2011 16:10:44
|
 |
 |
Благодарю!!! Будьте добрее!!! И вам вернется!!!!
Беларусь
|
 |
 |
БТР
10.10.2011 14:55:08
|
 |
 |
Вы не только неграмотная ВООБЩЕ, но ещё и упорствуете в своих заблуждениях. Говорят вам, почитайте типовой план счетов и коменты к нему. Какая разница -можете вы определить какие затраты к чему относятся или нет. Их можно распределять пропорционально выручке(сумме указанной в акте вып работ). В вашем случае остатка по 26 и 20 счетам быть не должно, на 45 висит по дебету остаток себестоимости по неоплач услугам, а по 015 остаток задолж покупателей
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2011 14:51:54
|
 |
 |
И искажаете отчетность и баланс, т.к. остатки по незавершенке -это совсем не то, что долги. Долги покупателей вы видите на забалансовом счете 015, а остаток себестоимости должен висеть на 45 счете
Беларусь
|
 |
 |
Таня Л
10.10.2011 13:03:50
|
 |
 |
Сальдо по счету 20 «Основное производство» на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства. Нарушаете инструкцию по применению типового плана счетов
Беларусь
|
 |
 |
Зелененькая
10.10.2011 12:32:32
|
 |
 |
Объясните мне что я такого нарушаю, оставляя остаток себ-ть не оплаченных актов на 20 счете и по мере оплаты списывают на 90?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2011 12:18:23
|
 |
 |
У меня работы по обслуживанию компьютеров, поэтому точную сумму затрат определить невозможно. ================== Такого не могет быть))) Вы должны в УП забить метод распределения затрат и согласно его распределять их по актам+ затраты которые прямо можно отнести на конкретный акт
Беларусь
|
 |
 |
Таня Л
10.10.2011 12:18:02
|
 |
 |
Боже мой,как же вы работаете, вы же не знаете ничего.БТР правильно проводки написала, а 26 счет распределяете на конец месяца согласно учетной политике, закрываете на 20, 20 на 45 в конце месяца, по мере оплаты закрываете на 90.2,выручку закрываете д 62 кр 90.1,учет товаров отгруженных, но не оплаченных ведете на 015 забалансовом счете,он не переоценивается,проводки август 015-000 сумма акта 45-20 себестоимость выполненных работ сентябрь51-62 поступила оплата 000-015 закрытие оплаты 62-90.1 выручка 90.2-45 себестоимость Курсовых разниц здесь не будет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2011 12:16:15
|
 |
 |
А на каком счете я буду видеть долги клиентов? ======================= )))) Откройте план счетов- там есть такой раздел- «Забалансовые счета» Если память не изменяет это 015 счет «товары отгруженные в отпускных ценах»
Беларусь
|
 |
 |
Зелененькая
10.10.2011 12:13:19
|
 |
 |
У меня работы по обслуживанию компьютеров, поэтому точную сумму затрат определить невозможно.
Беларусь
|
 |
 |
Зелененькая
10.10.2011 12:12:30
|
 |
 |
Не могу ничего понять... А на каком счете я буду видеть долги клиентов?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2011 12:10:33
|
 |
 |
На 20 остается остаток, пропорциональной не оплаченным, но выполненным работам =========================== Это не есть правильно))) На 20 может оставаться только незавершенка а при наличии акта он закрывается на 45 счет по себестоимости как вам и писали выше. Единственно шо 62 счет при последующей оплате можно вааще не использовать а делать проводку 51(52)- 90 на выручку
Беларусь
|
 |
 |
Зелененькая
10.10.2011 12:06:38
|
 |
 |
Он распределяется. На 20 остается остаток, пропорциональной не оплаченным, но выполненным работам
Беларусь
|
 |
 |
Зелененькая
10.10.2011 12:04:56
|
 |
 |
да, несколько видов деятельности. И все услуги.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2011 12:02:35
|
 |
 |
себестоимость на 26 счете ===================== У як запущено у вас)))) А нечего шо еты счет ежемесячно должен распределяться?У вас шо несколько видов деятельности?
Беларусь
|
 |
 |
Зелененькая
10.10.2011 11:50:08
|
 |
 |
себестоимость на 26 счете
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2011 11:42:16
|
 |
 |
НЕт, ваши проводки просто неправильные. Вы не можете их использовать. Они искажают ваш баланс и приводят к неправильному учету. Где вообще отражена себестоимость услуг у вас?
Беларусь
|
 |
 |
Зелененькая-БТР
10.10.2011 9:12:50
|
 |
 |
Спасибо за помощь! Я ведь могу использовать свои проводки в случае выполнения работ в РБ?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-34
|
|
| |
|
|