...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС 13.10.2011 11:45:51
Ну помогите.Вчера спрашивала.Ну что вам жалко поделиться.У меня НДС ставка 0% по услугам.А книгу покупок при такой ставке надо вести и сумму уплаченного НДС за услуги проставлять в декларацию в стр.15,или можно НДС относить на стоимость услуг? Напишите.Очень буду ждать.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Марина 13.10.2011 13:14:35
что отнесено на стоимость, то можно сказать пропало! если не лень, можно вернуться в предыдущие месяца и все переделать!
Беларусь
Автор 13.10.2011 13:03:49
Спасибо.Посоветуйте как мне быть.Я налог уплаченный, к примеру, за аренду относила на стоимость аренды и так все остальное.У нас УСН.Ставка 6%.А что мне делать сейчас.Все пересчитать или так и оставить. Я балда.
Беларусь
"Анонимно" 13.10.2011 12:59:11
А можно и зачесть на другие налоги. Только письмо на зачет сразу пишите, а не 22-го.
Беларусь
"Анонимно" 13.10.2011 12:49:00
можно
Беларусь
"Анонимно" 13.10.2011 12:41:08
Предоставляете Декл.по НДС инспектору. А в приемную Заявление + декларацию по НДС. Через 2 дня налоговая примет решение, в котором вы расписываетесь. Можно зачесть в счет другого налога.


ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении зачета (возврата) превышения сумм налоговых вычетов над суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав



_________________________________ __________________ «__» __________ 20__ г.

(наименование налогоплательщика) (УНП)



Расчетный счет № ____________________ ___________________________________________

(наименование и код банка)



В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь прошу произвести зачет (возврат) разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг) (сумма, отраженная по стр.17 налоговой декларации со знаком «-»), _____________________ рублей, образовавшейся по сроку уплаты ________________ за период ________________ 20__ г.:

(дата)

по товарам (работам, услугам), при реализации которых применяется ставка налога в размере 0 (ноль) процентов, ____________________________ рублей;

по товарам (работам, услугам), имущественным правам, облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке 20 (двадцать) процентов и используемым для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), которые облагаются по ставке 10 (десять) процентов, ____________________________________ рублей;

у налогоплательщиков, находящихся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), а также в связи с прекращением предпринимательской деятельности, не связанной с ликвидацией субъекта, в соответствии с законодательством _______________ рублей.

Приложение: налоговая декларация (расчет) на ________________.



Руководитель _______________________ __________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)


Беларусь
Автор 13.10.2011 12:28:58
Спасибо за ответ.А какая схеме возврата из бюджета или можно зачесть в счет уплаты другого налога?
Беларусь
"Анонимно" 13.10.2011 12:09:43
1. Если в учетной политике написано о том, что надо вести книгу покупок, то ведете. В противном случае, нет.
2. НДС при приобретении (налоговые вычеты) товаров, работ, услуг можно взять в зачет.
3. Выручка от услуг по ст.0% отр.в 7 графе., а налоговые вычеты отр.в гр.15. В гр.17 данные нал.вычеты отр.со знаком минус и их можно вернуть из буджета.
Беларусь
+ 13.10.2011 11:48:26
+
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru