Уважаемые коллеги! Как правильно поступить. В предыдущей декларации по НДС я на 3000 бел. руб завысила налоговые вычеты (стр.15в), соответственно в стр.16в (НДС к уплате)на 3000 показала меньше. Как мне теперь правильно отразить в декл. за 3 квартал строку 17 в. она рассчитывается как 16в этой декларации минус 16в предыд. деклар. Так вот 16в пред. деклар. мне надо брать сумму, которую я показывала или которую правильно, т.е. на 3 тысячи больше. Что-то не могу сообразить.