а до этого сделала приложение к учетной мол на 97 и 98 счете учитывать.
Беларусь
иренка26.10.2011 15:33:45
Я ежемесячные приказы делаю, в июле- столько, в августе - столько списать на 92. Как думаете нормально??
Беларусь
"Анонимно"26.10.2011 15:07:36
и я так. в конце года в сумме по приказу руководителя, (если прибыль будет зашкаливать) а оставщуюся в конце 2014
Беларусь
"Анонимно"26.10.2011 15:01:35
По решению руководителя. Как только прибыль некуда будет девать, так он и решит.
Беларусь
"Анонимно"26.10.2011 14:54:58
меня это не касается, но я знаю. Ищите-обсасывали эту тему оччень много.
Беларусь
"Анонимно"26.10.2011 14:54:30
Курсовые разницы, возникающие при переоценке кредиторской задолженности по товарам и накопленные на счете 97 списываются на внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении, в ... размере в течение ..., но не позднее 31.12.2014г.