...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
импорт 27.10.2011 14:17:05
Не судите строго, первый импорт.
Ввезли из Евросоюза, заплатили ввозной НДС путем обращения обеспечения уплаты там. сборов в тамож. платежи.
1. Надо ли подавать а налоговую заявление о ввозе, или это только для стран ТС.
2. Ввозной НДС считается (Там. стоимость (по ДТС-1?)+ там. пошлина )х20%
или (контрактная стоимость + там. пошлина)х20%
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Aligarh Aligator 27.10.2011 21:12:37
я так думаю, что вашему декларанту лениво.

не знаю как сейчас (лет 5 как таможней не занимаюсь), а раньше - письмо в таможню, пределка декларации, возврат средств (тока не на счет вам, а как предоплата в таможню - т.е. при следующей расстаможке можно эту сумму использовать).
Возможно только еще штраф возьмут за неверное заполнение декларации. но это не точно.
Беларусь
"Анонимно" 27.10.2011 18:21:16
А кто нить в принципе ввозил оборудование с рассрочкой уплаты НДС
Беларусь
Автор 27.10.2011 16:57:48
Анонимно« 27.10.2011 16:15:55
_________________________
И все правильно даже если транспорт собственный и расчет от балды?

Может спросите у декларантов они должны быть в курсе как они забили в ГТД НДС
_____________
У меня мнение слаживается, что декларант больше на таможню, чем на нас работает.
Или дурака включил или действительно не знает как сделать, но говорит что уже поздно, раньше надо было предупреждать, что по декрет попадаем.

и как фантастический вариант: если вернем с таможни излишне уплаченное обеспечение, то как тогда платим НДС 1/12 налоговой вместе со всем НДСом поквартально?
Беларусь
"Анонимно" 27.10.2011 16:17:43
А блин забыл))) Насчет справки все правильно бо в таможенную стоимость включаються транспортные расходы до границы РБ
Беларусь
"Анонимно" 27.10.2011 16:15:55
Автор 27.10.2011 16:10:11
========================
Если вашие обеспечение приняли в уплату полностью то имхо уже все, вот если б в декларации отразили меньше то могла б остаться сумма на таможне которую можно б было вернуть(не знаю как счас но ранеше это был большой гемор с бумагами). Но это я предполагаю бо с 1/12 не сталкивался. Может спросите у декларантов они должны быть в курсе как они забили в ГТД НДС
Беларусь
Автор 27.10.2011 16:10:11
«Анонимно» 27.10.2011 15:55:00
_______________-
Спасибо, доброе слово всегда приятно. Жаль денег только прсчет по глупости (того кто бысро и бездумно оплатил обеспечение) и я так понимаю что теперь он не может быть урегулирован с налоговой или может ?

І еўе вопрос про транспортные по замежной территории. Ездили на своей машине, там. агент потребовал справку ( содержание прм. такое «Фирма А подтверждает что затраты по территории гос-ва N составили 100 евро), потом инвойс, где были транспортные, проформу и т.д. кое как состряпали документ подтверождающий расходы на транспорт, а теперь мучают сомнения может это не нужно было включать в тамож. стоимость ? Как считаете ?
Беларусь
"Анонимно" 27.10.2011 15:55:00
Спасибо все поняла, как и поняла что пролетели с льготой по уплате ввозного НДС по Декрету (могли прилично денег сэкономить) раз заплатили- назад не вернешь, единственное раз всю сумму уплатили, всю сумму и берем к зачету по декларации
====================
Растете в моих глазах)))))))
Беларусь
"Анонимно" 27.10.2011 15:44:15
«Анонимно» 27.10.2011 15:35:44
_________________________
Спасибо все поняла, как и поняла что пролетели с льготой по уплате ввозного НДС по Декрету (могли прилично денег сэкономить) раз заплатили- назад не вернешь, единственное раз всю сумму уплатили, всю сумму и берем к зачету по декларации
Беларусь
"Анонимно" 27.10.2011 15:35:44
Ох и трудно ж па тырнету объяснять)))
1. Это в Графе с где стоит штамп «Выпуск дазволен» и дата+ личная печать, например 06529/10222235- Это и есть № и дата на каторую вы можете взять НДС к зачету.
2. Исчо раз повтаряю- вы ни чего не считаете, сумма НДС у вас уже будет в ГТД над этим штампом после надписи «В подробности подсчета», например 5010-6500000-974-320-14102011-БН= расшифровывается это так=5010-НДС, потом 65000000- сумма, 975- код валюты платежа(в данном случае бел.рубли)- 320-номер платежки, 14102011- дата платежки,БН- вид платежа( в данном случаи безнал). Вот эту сууммы(65000000) вы и берете к зачету на дату под штампом «Выпуск дозволен»
Беларусь
"Анонимно" 27.10.2011 15:27:29
1. заявление подавать в налоговую не надо
2. НДС вам должен посчитать декларант или таможенные агент по сумму: цена товара + транспорт (если вы платили за него отдельно, подтверждается счетами и договорами с перевозчиком) + пошлина. по каждому коду будут свои суммы, но платить можно одной платежкой.
свидетельство подтверждает оформление в таможенных режимах согласно белорусскому законодательству. у вас выпуск в свободное обращение?
Беларусь
Автор 27.10.2011 15:12:42
У нас не остаток обеспечения. Получилось что мы заплатили таможне обеспечение больше чем надо, а не должны были, а они эти деньги посчитали как ввозной НДС и внесли в декларацию.
Теперь по налоговой.
1. Какое свидетельство? там. агент отдал только Декларацию на товары и ДТС-1
2. Как для налоговой посчитать НДС по этому оборудованию?
Беларусь
"Анонимно" 27.10.2011 14:56:59
Взять к вычету весь уплаченный НДС на основании там. декларации и дальше ? Совсем чтото застопоріло.
========================
Ни в коем разе))) Уплата таможне еще не есть право на вычет НДС. К вычету вы можете взять на дату получения свидетельства и только в сумме указанной в ГТД, т.е. если вы заплатили скажем 100 мл обеспечения то когда вы получите ГТД и в ней будет написано 1010- 200000 и 5010- 20 млн. то к вычету вы возьмете 20 млн. на дату ГТД а остаток по обеспечению у вас останется висеть на таможне как предоплата
Беларусь
Автор 27.10.2011 14:43:19
Ситуация такая: оборудование состоит из 2-х частей с разными кодами ТН ВЭД. По одной части оборудования НДС платится, по другой нет, льгота по Декрету (рассрочка уплаты НДС на год, платим 1/12 ежемесячно) При перечислении обеспечения, при декларировании это не учли, короче лопухнулись и переплатили НДС таможне. Как теперь это можно исправить или отрегулировать.
Взять к вычету весь уплаченный НДС на основании там. декларации и дальше ? Совсем чтото застопоріло.
Беларусь
"Анонимно" 27.10.2011 14:23:49
1. Этож не РФ поэтому ни чего в налоговую не надо
2. НДС посчитала таможня а не вы, где смотреть суммы я вам ужо писал, повтарю где смотреть - на 1 листе в ГТД под графой 48 есть надпись «В детали платежа» там и будут написаны суммы и № и даты платежек, 5010- это НДС, 1010- это таможенный платеж.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru