...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Алена 02.11.2011 16:01:34
Включила ошибочно акт выполненных работ в сентябрь, сданы налоги (НДС). Делаю уточненную по НДС, а в 1С сторно проводить сентябрем или октябрем? И затраты (сч.25,26), который распределяется пропорционально видам деятельности, получается тоже надо пересчитывать, и в 1С октябрем вносить корректировк??? Подскажите пожалуйста, первый раз делаю уточненку...

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 02.11.2011 17:10:57
Что касается НДС, то корректируется в октябре, уточненный за сентябрь. А по прибыли я могу скорректировать в сентябре,так?
Беларусь
"Анонимно" 02.11.2011 16:57:43
Инструкцию по исправлению ошибок никто не отменял, уточненный подаем за сентябрь, но корректировки пройдут октябрем
Беларусь
"Анонимно" 02.11.2011 16:51:27
А кто и как закрыл период вкл. сентябрь???? У нас теперь отчетный период по налогу на прибыль(и по 25, 26,44 счетам то же!) календарный год!
Не слушайте никого. Подавайте уточненный, корректируйте все сентябрем
Беларусь
"Анонимно" 02.11.2011 16:37:15
Правильно октябрем! В месяце обнаружения ошибок!
Беларусь
"Анонимно" 02.11.2011 16:36:32
А как правильно?
Беларусь
"Анонимно" 02.11.2011 16:35:15
Не выдумывайте, не лезьте в закрытый период, делайте бух. справку и проводите октябрем
Беларусь
Автор 02.11.2011 16:34:24
Т.е все корректировать выручку и затраты сентябрем? Да
Беларусь
"Анонимно" 02.11.2011 16:32:38
Если делаете уточненный по НДС за 3 квартал (т.е сентябрь) то и в учете весь сентябрь перепроводите.
Беларусь
АЛЕНА 02.11.2011 16:15:58
Ой-ёй-ёй, помогите
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-9 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru