...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Новичек 08.11.2011 10:41:10
У нас метод определения выручки по оплате. Предприятие осуществляет несколько видов деятельности: шиномонтаж, мойка, общ. питание, сдача имущества в аренду. По какой формуле производится распределение затрат на оплаченные работы, услуги и на неоплаченные?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Таня 08.11.2011 17:32:53
Да,точно не включается ФОт в прямые мат. затраты.
Общепроизводственные расходы распределяются
пропорционально:
- расходам на оплату труда производственных
рабочих;
- прямым материальным затратам;
- сумме всех прямых затрат;
- объемам выпуска продукции по плану (отчету)
в фактических ценах и т.п.
Беларусь
Таня 08.11.2011 17:31:39
«Анонимно» 08.11.2011 17:10:40
-------------
учетная политика делалась тогда,когда СМр не было и не планировалось.
прямые материальные затраты-насколько я понимаю не включают ФОТ.Может я конечно ошибаюсь.
Кроме СМР у нас еще опт,производство.
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2011 17:10:40
Программа ни при чем. Таня, в СМР есть материальные затраты ВСЕГДА -посмотрите процентовку. Если материалы заказчика, то ПРЯМЫЕ затраты -это зарплата рабочих по процентовке. У вас что и рабочих нет? Так что это за СМР такие?. А ещё -если вы не хотите отражать прямые затраты -зачем выбирали распределение пропорционально стоимости прямых затрат? Можно распределять пропорционально стоимости вып работ(отгрузки товаров).
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2011 16:59:13
то программа не списывает ничего с 20 на 45 именно по СМР,т.к. нет оплаты.
Я так понимаю проще всего работать по отгрузке,тогда таких вопросов не возникнет. ---------
Проще программу доработать.
Беларусь
Таня 08.11.2011 16:53:19
Если нет прямых затрат, то обязательно будут косвенные, кот. на 26 счете
--------------
вот у меня в учетке и написано,что 26 распределяется про-но прямым мат. затратам,а их нет в СМР.
И в том то и дело,если в этом месяце не поступало оплаты СМР (у нас часто так бывает,т.к. СМР немного),то программа не списывает ничего с 20 на 45 именно по СМР,т.к. нет оплаты.
Я так понимаю проще всего работать по отгрузке,тогда таких вопросов не возникнет.
Беларусь
Gala 08.11.2011 16:05:11
По какой формуле производится распределение затрат на оплаченные работы, услуги и на неоплаченные?
--------------- Вообще-то затраты распределяются на ВЫПОЛНЕННЫЕ работы (услуги), а не оплаченные. Так вы формируете д-т 45. А если оплатили, то тогда по этому объекту списываете д-т 90,2 к-т 45.
--------
появились СМР,где нет мат. затрат.Получается с/с СМР нет?
Если нет прямых затрат, то обязательно будут косвенные, кот. на 26 счете. И когда закрываете счет 26 на 20, то появится с/ть. Что то в програмке вы не в той последовательности закрываете.
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2011 15:56:50
Так вы же в константах поменяйте, что делить попорционально прямым затратам. Оно все затраты распределит по видам деятельности на 45 счет, а затем пропорционально оплате в Д90-го. Там где нет выручки не будет и затрат.
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2011 15:55:11
Почему в СМР нет прямых затрат? Если нет материалов(например материалы заказчика), то надо на объекты относить зарплату рабочих по процентовке. А 45 счет делим пропорционально оплате по каждому партнеру
Беларусь
Таня 08.11.2011 15:34:38
да нет,в том то и дело как определить с/с 45 счета,особенно если я тоже работаю по оплате,выбрала про-но прямым мат. затратам,а посреди года появились СМР,где нет мат. затрат.Получается с/с СМР нет?
Кроме того если нет оплаты по данному виду (в разрезе 90,1) 1С не хочет ничего распределять на этот вид деятельности.
Беларусь
LS 08.11.2011 15:27:04
распределение затрат на оплаченные работы, услуги и на неоплаченные?

По моему, автор спрашивает другое
автор, у вас уч/политика по оплате.Тогда Д-т 45 К-т 20 по себестоимости, и 45 вы закрываете по мере поступления денег, сальдо по 45 и будет ваши неоплаченные затраты в разрезе покупателей
Беларусь
БТР 08.11.2011 15:08:37
Распределяют ПРОПОРЦИОНАЛЬНО тому, чему вы выбрали.Целый год одинаково по удвесу-например пропорционально выручке, или зарплате прямой рабочих. Обычно делят затраты на виды деятельности. А сдача имущества в этом не участвует(т.к. отражается на 91 счете)-там затраты только амортизация имущества. Но если сдаете строит технику с экипажем , то по-другому.
Беларусь
Автор 08.11.2011 11:34:53
Я сама для себя создала табличку, в которой и производила расчет. Была налоговая проверка и сказала, что все можно сделать намного проще по установленной формуле.
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2011 11:26:31
а как в учетной политике определили, так и считайте, год-то уже почти заканчивается, как-то вы 10 месяцев распределяли, вот так и продолжайте
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2011 11:15:11
Сложный метод выбрали. Мало кто такой фигнёй страдает.
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2011 11:08:37
?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-15 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru