| |
|
|
| |
|
|
Калевала
22.11.2011 9:27:12
|
 |
 |
Оприходовали продукцию собственного производства б/НДС. Так же б/НДС отписали ее покупателю. В 1С НДС зафиксирован, в бумажном варианте накладной его нет. В какой форме теперь правильно выставить им этот НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.11.2011 13:25:13
|
 |
 |
Надо исправлять накладную .Отдельно вы никак НДС не выставите.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2011 12:19:54
|
 |
 |
Автор, а как надо? с НДС или без? ********* Надо с НДС. Т.е. мне нужно им выставить еще НДС. УВеличить сумму в накладной.У них этот месяц уже закрыт. и не очень-то они рвутся принимать все наши уточнения...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2011 11:56:09
|
 |
 |
в накладную внести исправления, составить акт сверки с указанием НДС и подписать.
Беларусь
|
 |
 |
МаДамка
22.11.2011 11:25:09
|
 |
 |
мне тоже смешно, что проводка по ндс сформирована, а в накладной ндс нет... ------- Да тут плакать надо, а не смеятся. И головой думать, а не 1с. Автор, а как надо? с НДС или без? Попробуйте вернуть накладную как испорченную и выписать новую. В противном случае, если ваша продукция с НДС, то просто получится реализация ниже себестоимости, а покупателю нечего будет взять к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.11.2011 11:02:25
|
 |
 |
мне тоже смешно, что проводка по ндс сформирована, а в накладной ндс нет... Так как бы мне выставить это НДС?
Беларусь
|
 |
 |
:-(
22.11.2011 9:32:50
|
 |
 |
У 1С спросите, чего ана вам НДС выставлякт
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|