| |
|
|
| |
|
|
ира
30.11.2011 15:01:35
|
 |
 |
Родненькие! Помогите с проводками. Бух. учет можем не вести: УСН без НДС, числ-ть до 15 чел., ведется книга учета доходов и расходов. Я не видя обстановки на фирме, работать не могу. Для себя решила в 1С (практически не настроена) вести бух. учет. Мы строит. организация. Проводки у меня какими будут?: 1) Отражен акт выполн. работ Д62К60? 2) Списана себестоимость использ. материалов Д20К10 3) Списаны затраты по з/пл Д20 К70,69,76 4) Поступила оплата Д51К62? Но эти проводки наверное подходят для определения выручки по отгрузке? Как посоветуете лучше для себя вести учет? СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ, КТО ПОМОЖЕТ
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
02.12.2011 9:41:47
|
 |
 |
благодарю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 13:33:49
|
 |
 |
Как у кого. Документ Реализация в журнале Регл.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 13:05:49
|
 |
 |
Профком, а 45 автоматически закрывается?
Беларусь
|
 |
 |
Профком
01.12.2011 12:45:18
|
 |
 |
Поставьте в константе «по оплате» и проверьте программу, может она и работает. Акт вып. Вами работ - без проводок ОС или ОТ с/ст с 20 сч. на 45 при закрытии м-ца, у меня нет такой настройки, делаю руками, но может Ваша и делает. Деньги пришли - по банку сч.62 и выбираете там тот объект, по которому пришли деньги. В конце м-ца (да и не только, можно провнриться в любое время)нажмаете кнопку «Реализаци». Сами делаются проводки Д62 К90. Если не поняли, могу по тел. во время обеда.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
01.12.2011 12:01:06
|
 |
 |
Дело в том, что программа практически не настроена... Все делать ручными операциями ???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 11:43:51
|
 |
 |
Дело в том, что программа практически не настроена... Все делать ручными операциями
Беларусь
|
 |
 |
БТР
01.12.2011 10:45:10
|
 |
 |
Печатаю акт сверки из 1С...В вашем случае на забалансовом счете (015, ОТ и проч) будет оборотно-сальдовая давать всю картину вылаченных и неоплаченных работ. Проводки ПО ОТГРУЗКЕ, которые вы привели в начале вопроса делать НЕЛЬЗЯ. Нет смысла вести учет который не будет совпадать с налоговыми декларациями. А выдавали вы дивиденды или нет не имеет значения.Кто хоть раз прочитал план счетов, может посмотреть типовые проводки к счету 75 «Расчеты с учредителями»..Так что не сочиняйте. Скорее всего вы ни коменты к плану счетов не читали, ни главбухом(или замом) ни месяца не проработали..
Беларусь
|
 |
 |
Автор
01.12.2011 10:20:05
|
 |
 |
«Анонимно» 01.12.2011 9:10:03 Дорогая, если вы ведете КНИГУ без БУХУЧЕТА (для налоговой), то вам ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПРОВОДКИ КАК ПО ОПЛАТЕ. Иначе у вас ничего не сойдется -даже выручка. Тогда акт вып работ. Надо отражать забалансом. Поставьте в конфигурации «по оплате». Проводки будут Д45К20-по себестоимости, Д015 (или в 1С бывает счет забаланс ОТ, ОС)-по отпускн стоимости. А затем, когда поступит оплата Д51К62, сразу закрываем пропорц оплате Д62К90-по продажн стоимости, Д90К45-по себестоимости. __________________________________________________.. Подскажите, пожалуйста, как Вы сверяетесь с заказчиком?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 10:18:42
|
 |
 |
«Анонимно» 01.12.2011 9:11:27 А дивиденды не имеют отношения к 90-му счету. Может вам пойти на курсы или почитать хотя бы Типовой план счетов? _____________________ Сразу нападаете.... План счетов я знаю, но дивиденды ни разу не считала, к сожалению...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 9:58:22
|
 |
 |
может
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 9:11:27
|
 |
 |
А дивиденды не имеют отношения к 90-му счету. Может вам пойти на курсы или почитать хотя бы Типовой план счетов?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 9:10:03
|
 |
 |
Дорогая, если вы ведете КНИГУ без БУХУЧЕТА (для налоговой), то вам ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПРОВОДКИ КАК ПО ОПЛАТЕ. Иначе у вас ничего не сойдется -даже выручка. Тогда акт вып работ. Надо отражать забалансом. Поставьте в конфигурации «по оплате». Проводки будут Д45К20-по себестоимости, Д015 (или в 1С бывает счет забаланс ОТ, ОС)-по отпускн стоимости. А затем, когда поступит оплата Д51К62, сразу закрываем пропорц оплате Д62К90-по продажн стоимости, Д90К45-по себестоимости.
Беларусь
|
 |
 |
ира
01.12.2011 7:53:53
|
 |
 |
Спасибо. А дивиденды считаете как? 90.1 + 91.1 минус 90.2 минус налог при УСН? и подоходный, начисленный на дивиденды?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.11.2011 17:00:24
|
 |
 |
Я делаю проводки как при отгрузке. Мне удобно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.11.2011 16:27:18
|
 |
 |
2) Списана себестоимость использ. материалов Д20К10 3) Списаны затраты по з/пл Д20 К70,69,76 4) Поступила оплата Д51К62? __________________________ правильные Д-т 90,2 К-т 20 списание затрат
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.11.2011 16:25:21
|
 |
 |
«Анонимно» 30.11.2011 15:52:04 Так а с проводками как быть? --------- Взять учетник бухучета и там искать (Это совет без подЪ..а)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.11.2011 15:52:04
|
 |
 |
Так а с проводками как быть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.11.2011 15:44:36
|
 |
 |
наверное проще (для меня) вести в 1с
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.11.2011 15:42:19
|
 |
 |
а как правильно мне сделать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.11.2011 15:39:24
|
 |
 |
1) Акт Д-т 62 К-т 90,1 НДС Д-т 90,3 К-т 68,2 проводки по отгрузке
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-22
|
|
| |
|
|