Подскажите, пожалуйста, по переработке давальческого сырья. а) Мы получаем материал А на сумму 1 млн. Выполняем работу на сумму 2 млн, оформляем актом выполненных работ. А отгружаем заказчику по ТН изделие Б, на какую сумму? б) Проводки: Дт 003 Кт -- Получили материалы Дт -- Кт 003 Списали материал в переработку Дт 002 Кт -- Оприходовали гот. изделия после переработки Кт -- Дт 002 Отгрузили гот. изделия заказчику Дт 20 Кт 70,68,69,76 Отразили затраты по переработке Дт 43 Кт 20 Отразили себестоимость Дт 90 Кт 43 Списали себестоимость Дт 62 Кт 90 Учли выручку Все верно? Сорри за ламерские вопросы, я не бухгалер, но жизнь вынуждает вертеться. Всем спасибо!
Подскажите еще по первому вопросу: Мы получаем материал А на сумму 1 млн. Выполняем работу на сумму 2 млн, оформляем актом выполненных работ. А отгружаем заказчику по ТН изделие Б, на какую сумму?
Беларусь
Главбуся30.11.2011 16:48:03
Если по отгрузке,то правильно. Только по 003 и 002-забалансовым счетам не бывает Дт и Кт ,а только плюс и минус (пришло-ушло):)