...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Декларация по НДС 02.12.2011 9:46:58
Коллеги подскажите.
1. Если предприятия платит ввозной НДС на таможне (при ввозе напр из польши) то эти суммы не включаются в Часть 2 декларации по НДС.
2. Правильно ли я поняла , что в части 2 декл по НДС указываются только НДС при ввозе из РФ и Казахстана?
3. Если есть основания заполнять часть 2 декл по НДС, то ее надо предоставлять в ИМНС ежемесячно, если нет оснований заполнять-то часть 2 предоставляется пустой ежеквартально вместе с частью 1 (отчетный период-квартал)?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 05.12.2011 11:38:41
Да собираемся переходить на ОСН. Хочется заранее во всем разобраться. Чтоб в голове был не сумбур а порядок (все по полочкам)
Беларусь
"Анонимно" 05.12.2011 11:37:10
gf
Беларусь
YU 02.12.2011 11:54:31
Где -то читала,что п.4 - это вроде если вы нашли ошибку, ранее принятую сумму ндс к вычету и ее исправляете, а она больше,чем вычет отчетного перииода, тогда пишем сюда
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2011 11:47:47
В связи с чем у вас такие вопросы 2 декабря возникают?
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2011 11:20:32
ах
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2011 10:28:56
А еще, подскажите,
4. что значит стр.12 раздела 1 части 1 «Суммы уменьшения налоговых вычетов, превышающие сумму вычетов отчетного налогового периода». Что туда писать???
5. Есть ли в отчете какие нибудь взаимоувязки? В частности стр 15 раздела 2 части 1 «Налоговые вычеты всего» должна равняться стр 1 раздела 4 части 1?
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2011 9:56:58
Всё правильно. ЧастьII только для НДС при ввозе, взимаемого через налоговую.
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2011 9:54:37
помогите разобраться
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru