| |
|
|
| |
|
|
Производство Новичок
12.12.2011 10:05:13
|
 |
 |
У предприятия вид деятельности - производство. Базой распределения выбрана выручка. Три месяца подряд нет выручки. Подскажите, пожалуйста, расходы со счёта 26 и 20 я должна так и оставлять, не закрывать, пока не поступит выручка. Помогите, если не затруднит.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Производство Новичок
12.12.2011 11:18:27
|
 |
 |
«Анонимно» 12.12.2011 10:58:31. Учётная политика по отгрузке, а распределять хочу 20 на 90.
Беларусь
|
 |
 |
Производство Новичок
12.12.2011 11:17:26
|
 |
 |
Для БТР. Так тут вообще капец, если взять базу распределения - мат.затраты или з/п производственных рабочих. Дело в том, что матзатрат как таковых нет, только канцтовары и прочая мелочёвка, з/п пр-ных рабочих тоже нет, все по дог.подряда.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
12.12.2011 11:04:10
|
 |
 |
Главное -непонятно зачем базой распределения выбрана выручка, если она то есть, то нет? Уверенна, что по СМР то же самое будет. На таких предприятиях базой надо делать ПРЯМЫЕ затраты-материалы или зарплата рабочих.Тогда, если пр-ва нет, то и прямых Затрата нет и все ЗАТРАТЫ ОКАЗЫВАЮТСЯ строительными. Вот позаканчивают курсы и идут главбухами работать.Так можно подвести своей учетной политикой что и с затрат снимут при проверке, рассказывая что нет производства -нет и затрат.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.12.2011 10:58:31
|
 |
 |
уч полит какая- по опл или отгр ? А распределять что хотите - 26 сч на 20 ? Или 20 сч на 90 ?
Беларусь
|
 |
 |
Производство Новичок
12.12.2011 10:51:31
|
 |
 |
Спасибо. «Анонимно» 12.12.2011 10:43:07, думаю, вы правы. Но решила, пока отнесу на счёт 97, а потом видно будет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.12.2011 10:43:07
|
 |
 |
Смотря какое производство было. Если его не продолжать, то быстрее всего на счет 92, как затраты на производство не давшее продукции. Но надо много чего конкретизировать.
Беларусь
|
 |
 |
Производство Новичок
12.12.2011 10:32:37
|
 |
 |
Большое спасибо. А если такая ситуация: август-октябрь - производства не было, соответственно затраты числятся на счёте 20 (не закрыты), а в ноябре начали заниматься другим видом деятельности - СМР, есть выручка за ноябрь по данному виду деятельности. Что делать с затратами, собранными по производству на счёте 20? Как их закрыть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.12.2011 10:14:42
|
 |
 |
Счет 26 в конце месяца закрывается или на 20 или на 90. Если на 20, то пока нет выпуска готовой продукции (например, услуги) и выручки - все числится, как незавершенка. Если 26 списывается на 90, то при отсутствии выручки желательно передержать на счете 97.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.12.2011 10:10:34
|
 |
 |
У меня была такая ситуация 000чень давно.По-моему, 26 относила на 97.При поступлении выручки распределяла пропорционально на 20.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|