...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 22.12.2011 15:38:30
Работаем на УСН без НДС, учет в книге ДиР. Купили к Новому году сотрудникам подарки(кому моб.телефон, кому чайный набор). Нужно ли исчислять НДС или нет?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 22.12.2011 16:51:24
Ну, по крайней мере, по себестоимости - это как-то получше выглядит сделка, чем по 10000 руб. при себестоимости 1 млн.
Беларусь
Мира 22.12.2011 16:49:26
с другой стороны, даже если «обложиться бумажками» и подарить по с/с-ти, бух.цена тоже дааалека от рыночной (импортные поставки до марта 2011)
Беларусь
"Анонимно" 22.12.2011 16:42:38
с подоходным - может быть вопрос, усматривается доход физ.лица с разницы между рыночной стоимостью полученного имущества и той, по которой его передали
Беларусь
Мира 22.12.2011 16:40:20
нет ГБ, девушки плиз дайте ответ:

в честь «любого» праздника юр.лицо на УСН без НДС просто дарит свой товар сотудникам. Товар ниже с/с. Условно числится холодильник 1 000 000, дарим по 10 000.
1) создаем приказ, мол подарить по списку
2) оформляем ТН на передачу
3) НДС не начисляем.
4) но как выручку учитываем ведь, не просто «списываем»
5) и подоходный до 150 базовых не начисляем?
Беларусь
Автор 22.12.2011 16:34:06
Анонимно« 22.12.2011 16:12:59
_________
успокоили, еще не дошла до 46 номера. Спасибо.
Беларусь
"Анонимно" 22.12.2011 16:12:59
Автор 22.12.2011 16:07:42
«Анонимно» 22.12.2011 16:00:52
______________
вот и я так думаю, но прочила ГБ № 43 ст.78 кратко опишу ситуацию: ООО в 2010 г. работало на УСН без НДС. Приобрело в 12.10 кофеварки без НДС, которые были подарены сотрудникам организации в честь юбилея организации. Организация НДС не исчисляла. ИНМС при проверке начислила НДС, в виду безвозмездной передачи (пп.1.1.3 п.1 ст 93 НК). У нас ситуация почти аналогичная, только что передаем к новому году. Вот сижу и думаю может опечатка в журнале или я чего не догоняю.
--------------------------
А теперь прочитайте «ГБ» №46 2011г. стр.61-64 и успокойтесь - не надо начислять НДС при УСН без НДС.
Беларусь
Автор 22.12.2011 16:07:42
«Анонимно» 22.12.2011 16:00:52
______________
вот и я так думаю, но прочила ГБ № 43 ст.78 кратко опишу ситуацию: ООО в 2010 г. работало на УСН без НДС. Приобрело в 12.10 кофеварки без НДС, которые были подарены сотрудникам организации в честь юбилея организации. Организация НДС не исчисляла. ИНМС при проверке начислила НДС, в виду безвозмездной передачи (пп.1.1.3 п.1 ст 93 НК). У нас ситуация почти аналогичная, только что передаем к новому году. Вот сижу и думаю может опечатка в журнале или я чего не догоняю.
Беларусь
"Анонимно" 22.12.2011 16:00:52
Никакой НДС не надо - вы же работаете БЕЗ НДС!!!
Беларусь
Автор 22.12.2011 15:45:34
не является ли это безвозмездной передачей со всеми вытекающими?
Беларусь
наталья 22.12.2011 15:42:59
Раздай как подарки по ведомости и стоимости с НДС и начисли подоходный, если мат.помощь и подарки за год нараздавали более 150 БВ на человека
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru