| |
|
|
| |
|
|
УСН без ведения б/у
17.01.2012 9:47:45
|
 |
 |
Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить книгу дох. и расходов и соответственно декларацию по УСН. Покупная стоимость товара за 1-й кв-л -100 млн. руб., оплачено товара 90млн.р., в расчет ВД берем 90млн., 2-й кв-л ПС 110 млн., оплачено 70млн., в расчет 70млн.; 3-й кв-л ПС 50млн., оплачено 20 млн., в расчет 20млн.; 4-й кв-л ПС- 300млн., оплачено 400млн. Сколько взять в расчет в пределах ПС за 4-й квартал или нараст. итогом в размере ПС реализ. товара 560млн.?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.01.2012 19:43:57
|
 |
 |
Делайте письменный запрос. «Сказала» к делу не подошьешь. А письменный ответ - это аргумент. Пусть придет после сдачи декларации, можно будет подать уточненный, если письменный ответ не совпадет с устным.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2012 19:11:21
|
 |
 |
т.е. что не добрали в прошлых периодах, добираете в 4 квартале?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.01.2012 9:55:19
|
 |
 |
Сообщаю, уточнила на консультацию в МНС, учитывается ПС реал. товара нарастающим итогом за год
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 19:30:18
|
 |
 |
для не ведущих б/у учитывается ПС реализованного товара в пределах оплаты, для ведущих б/у - не имеет значения оплата
Беларусь
|
 |
 |
не автор
17.01.2012 17:18:59
|
 |
 |
Автор, начиная с 2011 года вообще не паримся сколько оплачено или не оплачено! ----------- А на основании чего такой вывод? Это только для ведущих бухучет, а для тех, кто ведет учет в книге всё-таки нужно учитывать в пределах оплаты. Или я что-то пропустила?
Беларусь
|
 |
 |
Тупой
17.01.2012 16:44:48
|
 |
 |
Автор, начиная с 2011 года вообще не паримся сколько оплачено или не оплачено! В вашем случае 560 и не имеет значение оплачен товар или нет, пусть даже бы было 500 оплачено вы берёте в расчет все равно 560.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 16:07:09
|
 |
 |
О, Боже, надо сдавать отчет и не могу разобраться, как же все-таки правильно ((
Беларусь
|
 |
 |
Юська
17.01.2012 15:54:16
|
 |
 |
За четвертый квартал берем 300, а «переплаченные» 100 переходят на следующий отчетный период.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 15:42:04
|
 |
 |
ИМХО 1, 2, 3 кварталы перерасчету не подлежат, а вот 100 млн. «переплаченных» в 4-ом квартале в дальнейшем ( с 1-го кв.2012г.) можно использовать _________________________-- У кого еще есть мнения?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 15:37:58
|
 |
 |
В инструкции по заполнению КуДИР сказано только, что если если сумма оплаты в истекшем периоде превышает ПС, приходящуюся на реализованные товары, то такая сумма учитывается в сумму оплаты последующих отчетных (налоговых) периодов. ИМХО 1, 2, 3 кварталы перерасчету не подлежат, а вот 100 млн. «переплаченных» в 4-ом квартале в дальнейшем ( с 1-го кв.2012г.) можно использовать (если будет складываться ситуация, что ПС больше чем оплачено)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 14:44:27
|
 |
 |
Почему 380 _____________ 380 в четвертом квартале
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 14:38:34
|
 |
 |
Почему 380? ПОлучается нарастающим итогом за год ПС реализ. товаров составила 560млн., оплачено товара 580млн. Значит, в раздел 1 гр. 8 включается сумма 560млн.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 11:48:54
|
 |
 |
У вас не может быть по году с минусом : за 1 кв недобрали 10 млн. за 2 кв.40 за 3 кв. 30 итого 80 млн. недобранной в декларацию покупной стоимости. Т.е. не все 400, а только 380 можно взять. Все остальное у вас видимо предоплата. И ноль у вас тоже не должен получаться - что у вас наценки не было.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 11:28:45
|
 |
 |
Получается, что ВД за 4-й кв-л с минусом. Так вот в декларации надо показать 0 к доплате или минусом образовавшуюся переплату?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 10:05:50
|
 |
 |
Нарастающим по году.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|