...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Производство 17.01.2012 12:34:23
При закрытии месяца я делаю такие проводки:
Д 40 К20
Д90.2 К 40-в зависимости от разницы м/у фактич. и плановой ценой закрываю прибыль или убыток от реализации.
В октябре у меня был возврат продукции. И у меня завис остаток на 40 счете по кредиту. Как его убрать?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 17.01.2012 12:56:06
Я спрошу проще. В августе была отгрузка этой продукции. На конец месяца у меня нет остатка на 20 сч.,т.е все затраты идут на общий выпуск продукции и в конце определяется прибыль (разница м/у плановой и фактич. СС, и эта разница закрывается на 90.2). Возврат был в октябре, т.е на конец года есть остаток на 43сч (возвратная продукция), а что делать с затратами (20 сч.)? Когда их распределять, в каком месяце? По идее, если на складе есть ГП, то должны быть и затраты на 20, относимые на эту ГП.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru