 |
Я спрошу проще. В августе была отгрузка этой продукции. На конец месяца у меня нет остатка на 20 сч.,т.е все затраты идут на общий выпуск продукции и в конце определяется прибыль (разница м/у плановой и фактич. СС, и эта разница закрывается на 90.2). Возврат был в октябре, т.е на конец года есть остаток на 43сч (возвратная продукция), а что делать с затратами (20 сч.)? Когда их распределять, в каком месяце? По идее, если на складе есть ГП, то должны быть и затраты на 20, относимые на эту ГП.
Беларусь
|
 |