| |
|
|
| |
|
|
НДС ?
17.01.2012 13:08:19
|
 |
 |
Подскажите по ндс по подаркам новогодним детям в накладной выделен по расчетной ставке (брали в рознице), я начисляю ндс (при выдаче работнику) тоже по расчетной ставке или по ставке 20%
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.01.2012 16:55:51
|
 |
 |
Начислить также можно по расчетной ставке. (можно и по 20%). П. 10.6 Инструкции о заполнении декларации по НДС (пост. МНС №82).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 16:46:53
|
 |
 |
НДС на увеличение стоимости (в зачет не берете) ------------------------------------------------------- можете не брать ,но исчислить обязаны
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 16:45:17
|
 |
 |
НДС на увеличение стоимости (в зачет не берете) ------------------------------------------------------- можете не брать ,но начислить обязаны
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 16:42:44
|
 |
 |
12000 - строка 2 (графа 2) - указываете базу, в граве 4 - указываете начисленный НДС 2000. Вроде так
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 16:36:56
|
 |
 |
ой, спасибочки. А как с декларацией? Где и как указывать этот начисленный НДС и какая база? аааа помогитя....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 16:33:37
|
 |
 |
10 60 - приход 10000 18 60 - НДС 20000 92.2 10 - списание 10000 не учит. 68 18 - НДС 20000 в зачет 92.2 68 - НДС 20000 к начислению
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 16:15:58
|
 |
 |
Знающие, напишите проводки по подаркам, плииизз. И как и где отражать в декларации по НДС? Первый раз столкнулась. Глав бух болеет, помогите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 16:00:41
|
 |
 |
Ой, а как и где отражать в декларации этот начисленный НДС? Я имею ввиду базу. Ведь например начислили 20000, а база то 120000.(120000*20/120=20000).В затраты то мы списали на 92,2 - 100000, а как быть с базой для НДС в 120000? ТУПЛЮЮЮЮЮ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 15:56:33
|
 |
 |
я беру классическую ставку 20% (к зачету и к начислению).ведь это одинаковые суммы. Берем: 100000 без НДС (то что спишем на 92 не учитываемые) НДС на 18 счет - 20000. Итого 120000. Проводки по НДС 10 18 20000 (приход) 68 18 20000(зачет) 92 68 20000(начислили) (100000*20%) ТАК?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2012 15:48:37
|
 |
 |
вот в чем фишка? В зачет и к начислению ведь одна и та же сумма НДС (В СЛУЧАЕ С ПОДАРКАМИ). И в итоге по нулям выходит. Скажите при проверке сильно по шапке дадут, что НДС в зачет по подаркам не брали и не начисляли. Ведь чисто математически никакого сокрытия налога в цифрах нет - ноль! __________ У меня не 0. Пример Итого 600 000т. в тч ндс по рас. ситавке 70 000р (берем к зачету). цена получается без ндс 530 000, ндс к начислению 530 000*20%, 106 000р.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 15:43:58
|
 |
 |
так НДС в зачет не брали, не начисляли. Занизили базу? Но по цифрам то ноль выходит? Нарушение методологии бух учета - да и нарушение НПА. Но ведь в денежном то выражении на оплату самого налога в бюджет никак не влияет. И если в декларации увеличить вычеты и начисленный НДС - ТО БАЗА И ВЫЧЕТЫ УВЕЛИЧАТСЯ, А НАЛОГ ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 15:36:21
|
 |
 |
вот в чем фишка? В зачет и к начислению ведь одна и та же сумма НДС (В СЛУЧАЕ С ПОДАРКАМИ). И в итоге по нулям выходит. Скажите при проверке сильно по шапке дадут, что НДС в зачет по подаркам не брали и не начисляли. Ведь чисто математически никакого сокрытия налога в цифрах нет - ноль!____________ Занижение налогооблагаемой базы по НДС (с последствиями)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 15:30:07
|
 |
 |
вот в чем фишка? В зачет и к начислению ведь одна и та же сумма НДС (В СЛУЧАЕ С ПОДАРКАМИ). И в итоге по нулям выходит. Скажите при проверке сильно по шапке дадут, что НДС в зачет по подаркам не брали и не начисляли. Ведь чисто математически никакого сокрытия налога в цифрах нет - ноль!
Беларусь
|
 |
 |
НК
17.01.2012 15:17:55
|
 |
 |
В соответствии со ст. 93 Налогового кодекса Республики Беларусь объектами налогообложения признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь, в том числе обороты по безвозмездной передаче. Вместе с тем согласно Письму Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 30.12.2008 N 2-1-9/929 «Об актуальных вопросах по исчислению налога на добавленную стоимость» (вопрос 20) использование открыток для поздравлений юридических и физических лиц не облагается НДС. Такое использование признается собственным потреблением непроизводственного характера.
Беларусь
|
 |
 |
Юха
17.01.2012 15:16:23
|
 |
 |
раньше, т.е. в 200х годах, было правило, что берем НДС к зачету в книгу покупок и его же начисляем отдельной проводкой. Я всегда так делал. Налоговики не проверяли, но сколько аудиторов было... неперечесть, замечаний не было.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 15:13:05
|
 |
 |
Я считаю это собственным потреблением.(открытки) А подарки вы выдали конкретным людям.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 15:12:06
|
 |
 |
В 2010-ОМ ВРОДЕ МОЖНО БЫЛО НА УВЕЛИЧЕНИЕ И НЕ НАЧИСЛЯТЬ...ИЛИ ЭТО В 2009-ОМ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 15:10:56
|
 |
 |
а по открыткам к новому году тоже НДС начислять (купили на почте без НДС)?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 15:08:58
|
 |
 |
Пилять. И в 2010 году тоже надо было начислять?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 15:00:48
|
 |
 |
НДС надо начислять, а то, что вы не взяли к вычету, а отнесли на увеличение стоимости, то кто вам мешал сделать правильно? Меня ИМНС проверяла, НДС начислить 20 %. Правда, это было за 2010 год.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-28
|
|
| |
|
|