| |
|
|
| |
|
|
НДС
18.01.2012 11:24:44
|
 |
 |
При ставке НДС 0% на предприятии куда относить входной ндс. Гл.бухгалтер говорит что на стоимость,а я с ней не согласна.Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.01.2012 14:08:40
|
 |
 |
В итоге, по сути, получится одинаково. При отнесении НДС на стоимость-вы уменьшаете налогооблагаемую базу и, соответственно, налог на прибыль к уплате. Если берете к к зачету, то потом сможете зачесть налог на прибыль этим НДС. По идее, вась на вась получается, ведь так?
Беларусь
|
 |
 |
ТЧ
18.01.2012 13:58:53
|
 |
 |
извиняюсь, ы купила канц.товары и провела НДС на 18 счет (10 рублей) - читать 5 рублей
Беларусь
|
 |
 |
ЧТ
18.01.2012 13:56:21
|
 |
 |
Милая моя, ну что тут не понятного? Ты купила канц.товары и провела НДС на 18 счет (10 рублей). Потом смотришь свою выручку за месяц по ставке 0%. Она у тебя составила скажем 1000000. Если твой клиент оплатил всю твою выручку в 1000000, то считаешь оплаченная выручка 1000000, делишь на выручку 1000000 и умножаешь на свои 5 рублей. 1000000/1000000*5=5 - проводишь в зачет 5 рублей (Дт.68 Кт.18 - 5рублей). По деб. 68-го счета у тя переплата по НДС. В декларации сумма в 5 рублей к возврату (с минусом). Если твой клиент оплатил тебе 800000 скажем, то считаешь 800000/1000000*5=4. Проводишь в зачет не 5, а 4 рубля и к возврату тож 4 рубля
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2012 13:50:08
|
 |
 |
а чего вы паритесь? Пусть глав бух разбирается раз главбушить на нулевую ставку полезла...
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.01.2012 12:36:45
|
 |
 |
Спасибо. У нас ставка 0%. Короче я ничего не поняла.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2012 12:33:53
|
 |
 |
А если освобождение от НДС, тогда оплаченный НДС на увеличение стоимости? Правильно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2012 12:17:05
|
 |
 |
При ставке НДС 0% на предприятии куда относить входной ндс. Гл.бухгалтер говорит что на стоимость,а я с ней не согласна.Спасибо. __________________________________________________.. _____ И еще важно,чтобы вы ставку 0% не путали с освобождением от НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2012 12:14:52
|
 |
 |
Если на предприятии есть только одна ставка - 0%, то весь входящий НДС к возврату будет зависеть от пропорции между всей выручкой по ставке 0% и оплаченной выручкой - всё!К возврату по любому, только не всю сумму сразу, если выручка оплачивается вяло...и НДС к возврату переходит на след. период (когда выручка оплатится) и в зачет берется только сумма входного НДС который согласно распределения подлежит возврату
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2012 12:10:47
|
 |
 |
НДС уплаченный - подразумевается НДС входящий? Тогда в зачет чего если НДС тока по ставке 0% (по сути начисления НДС нет и в зачет только к возврату) ведь так? Вы ап чем?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2012 12:00:36
|
 |
 |
о возвращаете входной в полной объеме - 20000 ___________________________________ возвращаете в том случае, если у Вас НДС уплаченный превышает НДС по реализации. Иначе просто берете в зачет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2012 11:53:10
|
 |
 |
распределяете выручку по удельному весу выручку по НДС 0% к выручке по НДС 0%-оплаченной. Например выручка по нулевой ставке 100000 из неё оплачено скажем 50000. Входной НДС скажем 20000. Распределяете 50000/100000*20000=10000 - НДС к возврату. Если вся выручка в 100000 оплачена, то возвращаете входной в полной объеме - 20000
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2012 11:43:26
|
 |
 |
Да
Беларусь
|
 |
 |
Это я
18.01.2012 11:32:23
|
 |
 |
А как к возврату.Разве ИМНС вернет сумму входного НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2012 11:26:01
|
 |
 |
на 18 счет.Берете в зачет и НДС к возврату...
Беларусь
|
 |
 |
*
18.01.2012 11:24:55
|
 |
 |
*
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|